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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-18 11:17

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。

郭老師 解答

2022-03-18 11:17

第一個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項的,把銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,第二個是結(jié)轉(zhuǎn)進項的。

郭老師 解答

2022-03-18 11:17

轉(zhuǎn)了之后,如果你需要交稅,會出現(xiàn)第三部結(jié)轉(zhuǎn),需要繳納的增值稅。

鰻魚鋼筆 追問

2022-03-18 11:24

是不是不管是有留底,還是需要繳納增值稅,都要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里呢?

鰻魚鋼筆 追問

2022-03-18 11:26

如果月末是有留底,就把留底的放在應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里,要當月需要繳納增值稅的時候就要轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅里?不知道我的理解對不對?

郭老師 解答

2022-03-18 11:27

你好,對的是的,如果你是按月結(jié)轉(zhuǎn)的,是這么做的。

郭老師 解答

2022-03-18 11:27

對的是的,這個理解很正確的。

鰻魚鋼筆 追問

2022-03-18 11:29

謝謝老師,這個答案寫起來都給費勁的,謝謝老師啦

郭老師 解答

2022-03-18 11:32

不要客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
有應納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
同學,你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
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