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小規模納稅人住宿業自開專票銷售額77000,增值稅2310,取票銷售額169000,增值稅5070,普票免增值稅,專票需要繳納增值稅,會計分錄怎么做?附加稅會計分錄怎么做?
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2019-10-25
老師,我看到有的老師做的賬,例如已經交的增值稅,記到借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅 ,貸:銀行存款,但不是已經交了嗎,為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師,上月結轉的增值稅是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 袋:應交稅費-未交增值稅 這個月繳納了,分錄是借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎
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2018-12-05
(1)繳納當月的增值稅 (1)借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 (2)繳納上月的增值稅 (2)借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 為什么要這樣做
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2021-09-04
增值稅購進扣稅法對增值額納稅,但是生產過程的工資薪金也沒有進項抵扣,那不也是成本嗎,整體增值部分就沒有那么多了,不是多繳納增值稅了嗎
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2021-04-19
增值稅免稅政策:出口環節的增值稅是免征的,但是增值稅的進項稅額是不退的,另外增值稅的進項稅額也不能抵扣,請問為什么不退也不讓抵扣呢?
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2020-02-10
王老師,算增值稅的稅負的時候,是1-12月的已申報增值稅還是算已經繳納的增值稅呢? 如果算已經繳納的增值稅,那今年的稅負要算到11月份為止了。
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2016-10-06
房開公司有應交稅額-----預繳增值稅,預繳是增值稅已交抵扣,年底調整應交稅額----應交增值稅進項稅額和應交增值稅銷售稅額是的會計分錄怎么寫?
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2024-06-18
老師,申報增值稅的時候按照扣減分包款的金額計算繳納增值稅,肯定比我開票出去的時候的增值稅款要少,那我少交的這部分增值稅怎么做憑證
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2024-05-30
老師好,我這邊結轉稅金,應交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬,但是有留抵的稅額30萬,請問應交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬怎么結平呢?
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2022-03-07
31日,經計算,本月企業發生的增值稅進項稅額為58500元,發生的增值稅銷項稅額為84500元,已交本月的增值稅為20000元,結轉本月增值稅(無其他相關業務)
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2021-06-05
"(6)25日,支付增值稅稅控系統技術護費用合計500元,取得增值稅專用發票 方法) 注明價款471.70元、增值稅28.30元,這個的增值稅是多少啊,是進項還是銷項啊?"
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2023-03-20
三月份開始小規模增值稅按1%開具,而我們5月份按3%開一回,6月按1%開的,怎么填增值稅申報表
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2020-07-11
1月份增值稅專票稅率16%錯開成3%了,現增值稅申報表附表1上銷售額 及稅額該怎樣填報啊?
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2019-02-18
老師,8月份有一份火車票報銷計入了待認證進項稅額,8月未抵扣。現在申報增值稅申報表附表2還需要填寫這一筆嗎?還是等要抵扣那個月再填寫申報
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2023-09-05
賣的是鮮活肉蛋類的產品,免征增值稅,在填寫增值稅申報表時,增值稅減免稅申報表怎么填寫。怎么計算,那個免稅銷售額對應的進項稅額,怎么算,
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2018-08-20
我公司是房地產公司,前期有預繳增值稅,本期開具銷售發票,有應交增值稅,但是小于前期預繳增值稅,直接抵減了,增值稅抵減了,附加稅也就抵減了,只交了水利建設基金,請問會計分錄怎么做?賬務如何處理?
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2020-10-14
這里季度不超10萬不交稅。收入90000元、免增值稅,小規模增值稅附表需要填列嗎
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2017-01-07
2020年第二季度銷售貨物自行開具專票28萬元,季度銷售額不超過30萬,免增值稅,產生1%稅額2772.28怎么填列增值稅申報表,急急
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2020-07-11
老師您好,我們享受鮮奶肉免增值稅,增值稅申報表怎么填呢?
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2018-10-20
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