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品七
于2016-10-06 15:21 發布 ??1730次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-10-07 11:36
老師稅負是知道的,主要是要計算2016年的,增值稅還要繳納多少?是怎樣呢?是1月-12月的應納稅額嗎?還是實際1月-12月已經繳納的稅額?
品七 追問
2016-10-07 11:43
那12月份計提的增值稅就不算哦,到年底實際繳納了多少增值稅,就是算到12月份為止已經繳納的稅款,是嗎?
吳月柳 解答
2016-10-06 15:22
按上年已繳納的增值稅來算就可以了。
2016-10-07 11:39
你可以設12月為X來算,是按實際繳納的來算的。
2016-10-07 11:45
要包12月要繳的,就是計提的。
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老師,增值稅發票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數,增值稅申報表可以負數申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
2月申報繳納增值稅后,發現申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
答: 你好,需要把2月多繳納的填寫在申報表中
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表:稅款繳納【期初未繳納稅額(多繳為負數)】:-398129.66
答: 你好,為負數作為留抵稅額可以在下期繼續抵扣
8月為0申報,增值稅納稅申報表的期初末繳稅額怎么會是負數
討論
增值稅納稅申報期末繳稅額為負數怎么回事
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
王老師,算增值稅的稅負的時候,是1-12月的已申報增值稅還是算已經繳納的增值稅呢? 如果算已經繳納的增值稅,那今年的稅負要算到11月份為止了。
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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品七 追問
2016-10-07 11:43
吳月柳 解答
2016-10-06 15:22
吳月柳 解答
2016-10-07 11:39
吳月柳 解答
2016-10-07 11:45