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資產(chǎn)負(fù)債表表里面的預(yù)收賬款38117.96,需要填在增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里的第一行嗎 1小時前
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2015-08-16
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報(bào)表的不一致,應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報(bào)表的不一致,應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
我是一個小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
增值稅申報(bào)表上應(yīng)交增值稅和賬上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)不一樣該如何處理呢?
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2019-02-18
2016銷售與服務(wù)沒有分開申報(bào)增值稅,有些是無票收入,不管怎樣申報(bào)都是免稅,現(xiàn)在有必要遞正確的申報(bào)表嗎?無票收入也要申報(bào)嗎?
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2017-02-22
今天申報(bào)增值稅的時候,看到有一處錯誤,于是就點(diǎn)擊了申報(bào)表作廢.于是接下來的申報(bào)回執(zhí)一直提示申報(bào)撤銷,無法再進(jìn)行申報(bào),請問這種情況如何處理?
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2017-01-11
零申報(bào)增值稅,點(diǎn)擊進(jìn)到表格里面,直接點(diǎn)擊下一步,最后保存空空的表格申報(bào)就可以是吧?
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2019-01-10
申報(bào)增值稅的時候,為什么我明明進(jìn)項(xiàng)采集跟認(rèn)證了,申報(bào)表金額也是對的,結(jié)果申報(bào)說我比對異常,;說我進(jìn)項(xiàng)是0,可是我申報(bào)金額都是對的。想問下,我先認(rèn)證后采集,或者先采集后認(rèn)證,但是我進(jìn)項(xiàng)匯總采集了,也沒申報(bào),后去認(rèn)證,也沒影響的吧
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2019-05-08
老師,您好,增值稅申報(bào)不太明白,請問我們專票有開1%跟%3的,3%的全額交稅,不用填減免申報(bào),1%的要填減免申報(bào)表是嗎?然后無票收入跟開1%普票的,同樣要填進(jìn)這個減免申報(bào)表里嗎?
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2022-01-19
申報(bào)增值稅的時候和發(fā)票的上的稅額差1分怎么辦呢?就是申報(bào)表多1分了
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2018-04-16
申報(bào)增值稅納稅時,申報(bào)稅額與會計(jì)憑證金額有誤差,申報(bào)表稅額自動生成的,改怎么處理
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2020-01-09
老師!您好,我們5月收到一張專票,已認(rèn)證,但是又退回給對方了,我們5月份申報(bào)增值稅時這張發(fā)票的進(jìn)賬在申報(bào)表中如何填寫呢?
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2020-06-11
申報(bào)增值稅時顯示“其他建筑服務(wù)未上報(bào),上期申報(bào)表未申報(bào),請?jiān)冢ㄎ乙陥?bào))”中選擇上個屬期進(jìn)行申報(bào),這是什么意思?
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2022-04-06
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)啊?我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
老師,我公司出口開具零稅率普票,但購進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專用發(fā)票,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,我填增值稅申報(bào)表,表2時,要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
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2019-10-21
小規(guī)模企業(yè),增值稅報(bào)表,統(tǒng)計(jì)銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報(bào)表申報(bào)的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
老師,請問一下,年底我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額借方余額是負(fù)1000,這是開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。 請問如果以后我再有銷售開的銷項(xiàng)稅額是900,填增值稅申報(bào)表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09
老師 你好 請問一下 我在10月份勾選一張9月份發(fā)票認(rèn)證 在填增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅附表中 沒有10月份勾選的這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額 這種情況怎么處理 應(yīng)該在那個欄次里 把這個稅額填上
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2019-10-08
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