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我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說所屬期不對(duì) 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-03-06
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào)填寫報(bào)表,主要是 財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,增值稅報(bào)表,那一般納稅人國(guó)稅申報(bào)的也是這幾個(gè)報(bào)表嗎?
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2017-03-30
稅務(wù)帳應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的金額比納稅申報(bào)表表實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
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2020-01-06
請(qǐng)問增值稅稅務(wù)申報(bào)表主表里的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該和我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額一致?
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2019-10-10
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅,在次月納稅時(shí)增值稅申報(bào)表主表一如何反應(yīng)已經(jīng)預(yù)繳的增值稅金額,跨年系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)累積嗎?
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2021-11-22
我問下,老師們,我把減免稅表的金額填了后,為什么增值稅主表,減免額帶不出來呀,退役軍人采集的減免稅額,是先減增值稅,再有多的減附加稅嘛?但在附加稅里能顯示 我就納悶了,為什么減免的稅額跑到附加稅表上來后,反而增加了我的附加稅計(jì)稅基礎(chǔ)
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2022-11-08
我們公司與2016年9月10日簽訂了3989800的合同,乙方與2016年10月16日-2018年1月26日給我公司打款合同1241000,因?yàn)榭铐?xiàng)沒有付完,我公司已經(jīng)起訴對(duì)方了,上個(gè)月我把已經(jīng)打款的1214000,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,做了未開票收入,這個(gè)月是不是必須把申報(bào)的未開票收入的票開出來,可不可以 一直把申報(bào)的未開票收入1214000,一直掛到申報(bào)表上,等官司打下來了,要開票了,才來沖減?
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2019-07-08
這是更正申報(bào)增值稅的申報(bào)表, 然后申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示。請(qǐng)問怎么修改數(shù)據(jù)??
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2020-07-11
親問一下,上個(gè)月,增值稅申報(bào)申報(bào)表時(shí)銷項(xiàng)多申報(bào)2分錢,做賬按著實(shí)際做的,賬務(wù)當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)賬務(wù)怎樣調(diào)呀
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2020-04-13
老師,請(qǐng)問3月份申報(bào)增值稅報(bào)表未填無票收入欄。4月份開了16%的10幾張專票。那4月份申報(bào)表我改怎么填報(bào)?怎么解決稅的問題?謝謝!
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2019-04-17
計(jì)提附加稅的附件放什么,網(wǎng)上申報(bào)完打印不出來申報(bào)表啊?
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2017-07-13
“稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元”,因本期沒有應(yīng)納稅額,所以無法抵減,但是在增值稅申報(bào)時(shí)填了表“B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”
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2019-01-09
老師您好請(qǐng)問小規(guī)模季度申報(bào),收入跟增值稅有點(diǎn)差異,以稅控系統(tǒng)的月度統(tǒng)計(jì)表為準(zhǔn),那么跟增值稅申報(bào)表會(huì)不一致
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2019-10-24
老師,納稅申報(bào)時(shí)填寫《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)》這個(gè)報(bào)表時(shí),第一欄是等于第二欄加第三欄嗎?
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2020-07-13
如圖,還是納稅申報(bào)表問題,我要填列附表一和附表二,根據(jù)這個(gè)嗎?然后哪兒打印的?問題在圖中顯示
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2014-11-29
全額抵扣防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)申報(bào)表上怎么填,在哪張附表上填列?是在附表四上填嗎?
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2017-06-06
物流業(yè)的過路費(fèi)可以抵扣3%,是直接抵扣嗎?因?yàn)闆]有專用發(fā)票啊,是直接拿過路費(fèi)的機(jī)打發(fā)票直接做3%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?填增值稅申報(bào)表時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額在哪塊填啊
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2017-06-05
老師 視同銷售 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 在當(dāng)月填增值稅申報(bào)表時(shí),這部分的增值稅怎么填
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2020-03-31
增值稅納稅申報(bào)表二是手動(dòng)填列還是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票后自動(dòng)帶出?
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2021-01-11
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