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海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)如何抵扣 詳細(xì)操作是什么 進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)的期限是多久 過(guò)了期限是不是就不能抵扣了啊?
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2018-04-18
老師你好,我是個(gè)體戶有稅控盤自已可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,最近我的客戶要增值稅專用發(fā)票,我該如何開(kāi)具?
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2019-02-26
老師,你好!營(yíng)改增后,公司取得住宿費(fèi)發(fā)票,如果是增值稅專用發(fā)票,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)?是否要看住宿的用途,來(lái)判斷進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣?
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2016-12-02
請(qǐng)問(wèn)在籌建期內(nèi)增值稅專用發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎,還是在籌建期取得的增值稅專用發(fā)票必須要等到運(yùn)營(yíng)期才可以認(rèn)證抵扣?
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2016-10-30
稅控盤維護(hù)費(fèi)330 這個(gè)月沒(méi)有增值稅有留底 國(guó)稅增值稅總表中不用體現(xiàn)這330吧 等有稅時(shí)在填到遞減稅額里邊吧
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2017-06-10
一般納稅人:1)稅控盤的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減應(yīng)交稅金-未交增值稅2) 稅盤專票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
怎么查稅控機(jī)是不是超額了
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2015-11-17
老師好 申報(bào)增值稅的時(shí)候稅控盤的數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入申報(bào)報(bào)表,一共三張表,其它的地方需要去手動(dòng)填列什么數(shù)據(jù)嗎?
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2021-07-15
你好,請(qǐng)問(wèn)一下 申報(bào)增值稅的時(shí)候 按稅控盤上的稅額填 還是 按申報(bào)表上自動(dòng)申成的稅額呀?會(huì)有幾分錢的差額
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2022-05-17
現(xiàn)在個(gè)人差旅費(fèi)用可以計(jì)算稅費(fèi)抵扣增值稅了,這個(gè)月不想抵扣,可以先入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,下個(gè)月再抵扣嗎?
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2019-06-24
老師:新公司準(zhǔn)備買稅控盤,買盤費(fèi)用發(fā)票是不是可以選擇開(kāi)專票也可開(kāi)普票呢?如果是專票需要認(rèn)證抵扣嗎?
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2019-12-18
老師,供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票時(shí)間為2022年7月22日,地址欄寫錯(cuò)了一個(gè)字,會(huì)不會(huì)影響增值稅抵扣呢
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2022-07-25
老師請(qǐng)教一下,我10月份做了稅控系統(tǒng)和維護(hù)費(fèi)的抵減分錄(借應(yīng)交稅金一應(yīng)交增一減免稅)但我10月份無(wú)銷售,只能留底了。想問(wèn)一下,我10月份零申報(bào)時(shí)填了申報(bào)表附表四(稅額抵減情況表),因當(dāng)月未抵稅,當(dāng)月還要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2016-11-20
老師,麻煩問(wèn)一下,我們是小規(guī)模公司,這個(gè)月開(kāi)的有普票和專票,增值稅申報(bào)表怎么填寫,審核才能通過(guò),還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18
一般納稅人購(gòu)買稅控盤,可以全額抵稅,會(huì)計(jì)科目應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸方:遞延收益資產(chǎn)負(fù)債表中填哪項(xiàng)呢
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2018-09-14
一般納稅人,本月發(fā)生280元稅控維護(hù),但是本月不需要抵扣,只需要填寫表四和增值稅減免申報(bào)表中的本期發(fā)生額就可以了吧?
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2019-09-09
稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)是不是填在申報(bào)表的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的第二欄的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額,主表減征23欄
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2016-12-20
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金820 同時(shí)他上月的銷項(xiàng)稅2020 進(jìn)項(xiàng)稅1000 應(yīng)該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2020 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1000 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平 分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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2017-01-05
這題算增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁床挥每紤]免抵退稅和免退稅政策相關(guān)的一些計(jì)算呢,我記得學(xué)增值稅的時(shí)候算出口增值稅免抵退稅很復(fù)雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計(jì)算免抵退嗎
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2023-12-21
我想咨詢個(gè)問(wèn)題,就是我們12月份報(bào)11月份的報(bào)表,有增值稅稅款和附加稅,就直接扣款了,稅控盤280也抵減了,這我要怎么做賬?
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2018-12-05
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