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老師您好:一般納稅人企業,一般每月結轉出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結轉增值稅嗎?以前這步沒有操作。)如圖是結轉增值稅后,就是把應交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結轉?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應交增值稅扣除這480元,應該實際1500,但現在月末結轉進銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅,直接放在應交稅費-進項稅科目(沒有設置待抵扣進項稅三級明細)?
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2021-08-05
應交增值稅有個借方余額0.01元,實際銷項稅額209952.26實際進項144482.51元,轉出未交增值稅借方余額65469.76元,未交增值稅9490.64城建稅664.34個稅81教育附加284.72所得稅2226.66元,地方教育189.81元,從一月份的帳看計提比繳納少1分錢,如何來做調整呢?
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2019-02-13
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發費用的補貼,需要開發票給管委會嗎?
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2019-10-12
小規模納稅人季度末銷售未達三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄,借:應繳稅金,應繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經做了借應交稅費~應交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現 應交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
增值稅反寫不成功,增值稅未申報或未比對這是什么原因
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2019-07-02
老師,請問小規模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時,借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交增值稅,到月底時,應交增值稅貸方余額轉到哪里
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2019-07-08
本期增值稅有抵稅部分,可是申報附加稅時系統未顯示抵稅部分,故未按實際繳納增值稅的金額申報附加稅,請問這算多交嗎?
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2019-07-10
增值稅已申報,為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對?
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2019-01-11
老師我們公司是建筑業,存在預交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業所得稅的情況。預交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅,如果是按預交增值稅之前計提,那預交增值稅的那個科目如何和應交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預交增值稅之后的金額計提附加稅,那預交附稅那塊的稅費應該什么時侯計提
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2019-12-12
由于企業現在處于籌建期,尚未開始生產經營,應交增值稅科目只有進項稅,沒有銷項,集團非要結轉,那么結轉分錄應為借:應交增值稅-留抵稅金 貸:應交增值稅-進項稅金對吧
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2018-05-17
我們公司是小規模納稅人 去年的帳兼職會計沒有在期末把應交增值稅-未交增值稅轉到營業外收入 導致今年應交增值稅有余額在借方 我現在做賬應該怎么處理呢?
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2018-04-11
應交稅費-應交增值稅三級明細月末必須把余額結轉到應交稅費-未交增值稅下,可是當進項大于銷項時,講課說不做賬務處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產負債表如何填列
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2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅,可以直接放在應交稅費-進項稅科目嗎?(沒有設置待抵扣進項稅三級明細)
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2021-08-05
房地產老項目7月收到采購材料的專票,專票的進項稅金額100當月做了進項稅轉出,7月確認收入產生銷項稅150,則當月應交增值稅為150是嗎?另外銷項稅150月末轉到未交增值稅科目,進項稅轉出金額100月末用轉到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠在進項稅轉出科目掛著不用再做結轉呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中,到現在也沒有收到貨款,也沒開發票,現金流量表中現金收入及銷售貨物收入為負數(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務機關報表,負數能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
我司是一般納稅人轉登記小規模納稅人,我剛接手本司賬務,上一手給我留的期末余額表里顯示應交稅費—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會顯示有余額?
1/420
2019-08-23
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