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我賬上已經做了抵減分錄,也轉到未交增值稅了,后邊怎么做
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2018-02-27
摘要:減免稅額轉出,借轉出未交增值稅,貸減免稅款,什么意思?
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2019-05-29
已交通訊網絡費用,但是未收到增值稅專用發票怎么做分錄
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2021-03-07
你好,小規模月開票超過十萬,季度未超三十萬,用交增值稅嗎
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2019-05-23
增值稅主表中,期初未繳稅和本期已交稅不等,是什么原因啊?
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2019-02-19
想咨詢下,上年度將銷項稅記錯到未交增值稅科目怎么處理
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2019-05-22
老師,請問小規模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時,借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交增值稅,到月底時,應交增值稅貸方余額轉到哪里
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2019-07-08
增值稅已申報,為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對?
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2019-01-11
本期增值稅有抵稅部分,可是申報附加稅時系統未顯示抵稅部分,故未按實際繳納增值稅的金額申報附加稅,請問這算多交嗎?
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2019-07-10
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發費用的補貼,需要開發票給管委會嗎?
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2019-10-12
老師我們公司是建筑業,存在預交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業所得稅的情況。預交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅,如果是按預交增值稅之前計提,那預交增值稅的那個科目如何和應交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預交增值稅之后的金額計提附加稅,那預交附稅那塊的稅費應該什么時侯計提
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2019-12-12
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經做了借應交稅費~應交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現 應交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
應交稅費-應交增值稅三級明細月末必須把余額結轉到應交稅費-未交增值稅下,可是當進項大于銷項時,講課說不做賬務處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產負債表如何填列
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2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅,可以直接放在應交稅費-進項稅科目嗎?(沒有設置待抵扣進項稅三級明細)
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2021-08-05
房地產老項目7月收到采購材料的專票,專票的進項稅金額100當月做了進項稅轉出,7月確認收入產生銷項稅150,則當月應交增值稅為150是嗎?另外銷項稅150月末轉到未交增值稅科目,進項稅轉出金額100月末用轉到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠在進項稅轉出科目掛著不用再做結轉呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中,到現在也沒有收到貨款,也沒開發票,現金流量表中現金收入及銷售貨物收入為負數(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務機關報表,負數能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
老師啊,你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發票,我要不要和老板說一下啊?有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業優惠稅率現在相當於10%和5%到2021年結束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發票(當時公司還是小規模)公司八月份變更一般納稅人,我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司,對方這筆業務該怎樣做?
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2018-08-28
多選題 1.一般納稅人應在“應交稅費”科目下設置()二級明細科目。 A.應交增值稅 B.待認證進項稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進項稅額
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2018-11-21
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