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小規模納稅人當期銷售額扣除銷售不動產后未超過10萬元 ,銷售不動產的銷售額要繳增值稅嗎?
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2019-05-27
老師,你好!公司要辦理注銷,出售固定資產,借:固定資產清理 累計折舊,貸:固定資產,要將賬面上的累計折舊結平,為什么這里結平不了,累計折舊余額出借方?已經附上圖片。
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2019-11-21
廠家,供應商買夠5萬塊錢的產品,我們給供應商打四折,打完四折之后,再給供應商10個點的返利,返完十個點之后,再給供應商零售價3000元的產品,算給供應商幾折呢
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2019-01-26
玻璃的進項票可以抵扣嗎?做銷售的。
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2019-03-05
未完成銷售任務的扣款怎么做分錄
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2017-02-27
請問老師,黃金銷售行業進項稅可以抵扣嗎
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2019-10-14
這句話我可以理解為在零售環節繳納消費稅的金銀首飾,鉆石及鉆石飾品之前已繳納的消費稅不得扣除嗎?
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2020-05-29
老師好 銷售方 就給了發票的抵扣聯 沒有發票聯 怎么辦呢?
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2020-05-26
視同銷售和進項稅可以抵扣是什么區別?感覺有重疊,有分叉,我記得混的不行
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2020-07-26
老師你好,銷售貨品,拿回來的進項是要對應的才能抵扣嗎,還是只要是進項票都可以抵扣?
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2020-07-16
老師,請問銷售廠房,是不是開票就填 不動產銷售*廠房呢?請問增值稅可以扣除購買時的價款,不能扣除契稅,土地增值稅不能扣除購買價款,也不能扣契稅對嗎?
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2024-07-29
怎么交啊?按照售價×0.02計算增值稅嗎?已經抵扣的增值稅粗用再調出吧
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2019-12-12
銷售方能查出已開發票對方是否已經抵扣嗎
2/2205
2019-07-08
收回后直接出售,那消費稅不是可以直接抵扣么,為啥還加上呢
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2021-11-14
老師我們銷售6月開了張發票然后抵扣聯和發票聯弄丟了 然后也沒和我說這個月又重開了一張同樣的發票己經寄給客戶了 這個怎么處理
1/622
2019-07-29
老師紅字發票,銷售方紅沖,因為抵扣方沒抵扣這個怎么處理
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2022-10-11
甲企業為增值稅一般納稅人,2018年10月采取折扣方式向乙企業銷售淀粉,開具的增值稅專用發票上注明銷售價款120萬元,將折扣額20萬元開在了另一張發票上。則甲企業此項行為應確認增值稅銷項稅額的列式中,正確的是( ) A (120 - 20)× 10% = 10(萬元) B 120 × 10% = 12(萬元) C (120 - 20)× 16% = 16(萬元) D 120 × 16% = 19.2(萬元) 請問為什么只有120萬要交稅,難道單獨開具的20萬不用交稅嗎?
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2019-03-18
企業出售固定資產,之前17%已抵扣,現在出售按照17%開具銷售發票,申報表怎么填寫
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2018-08-14
由于建賬老板要求先所有送貨單的銷售收入沒有金額的按零售價入賬,以后再告訴我當初銷售收入的返利折扣后正確的收入金額。2017年3月按零售價10元出售,賣100件分錄為: 借:應收賬款-A單位 1000 貸:主營業務收入-A商品1000結轉商品成本:借:主營業務成本A商品20 貸:庫存商品 A商品201.假設:2017年6月得知實際A商品按經銷商價格是8元出售,再返利10%給銷售人調整分錄為:用紅字沖減錯誤借:應收賬款-A單位 1000(紅字) 貸:主營業務收入-A商品1000(紅字) 款已收/未收的話做張正確的分錄為: 借:現金/應收賬款-A單位 720 銷售折扣與折讓-張三 80 貸:主營業務收入-A商品 800 成本金額沒錯不變動。 2.若跨年2018年才得知經銷商價格與返利的話則做一下分錄: 借:以前年度損益調整 720 貸:應收賬款-A單位 720 款項已收的話再做一筆分錄為: 借:現金 720
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2018-06-05
農產品加計扣除計算,按領用材料,還是按照銷售額,計算抵扣?
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2021-08-09
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