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調(diào)用系統(tǒng)服務出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr008,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設備未抄報,且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請納稅人按時對防偽稅控設備進行抄報! 這是什么原因呢
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2018-01-05
符合城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅減免條件的企業(yè),減免額怎么算?
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2020-03-18
養(yǎng)殖業(yè)是免稅行業(yè),稅務做免稅備案了,企業(yè)用電能申請退稅嗎
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2019-01-19
老師,交稅控服務費的280元的分錄怎么做的?我之前做的是, 借:管理費用-辦公費280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)280 貸:管理費用-辦公費280 是去年做的了,現(xiàn)在我的科目余額表上還掛起:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)280 我要怎么做才能把賬做平啊?我之前做的分錄做錯沒有啊?
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2019-05-17
防偽稅控系統(tǒng)服務費330 ,本可以全額抵扣,但是一開始就抵扣了稅額18.68. 余下311.32還沒有抵扣我是不是分錄可以這么做:借:管理費用 311.32 應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 18.68貸:銀行存款 330下個月抵扣的時候:借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 311.32貸:管理費用 311.32這么做可以嗎?需要掛營業(yè)外入嗎?
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2017-07-13
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)交了一年的技術(shù)維護費。這個要怎么做會計分錄? 這是之前老師教我寫的,借管理費用 貸銀行存款,然后借應交稅費――應交增值稅――減免稅額 借管理費用(紅字金額) 那這樣我應交稅費一一應交增值稅一一減免稅額科目本月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的話不是就會有余額在上面嗎
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2019-06-13
外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報明細表出口免稅這條用填嗎
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2020-05-19
我們公司是小規(guī)模公司。稅控盤開票系統(tǒng)沒有達到增值稅起征點,但是收銀系統(tǒng)已超,怎樣做賬可以合理的避免增值稅交納
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2021-05-28
資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初的金額,與利潤表的凈利潤相比,多了一個280,是稅控盤減免增值稅的金額,是怎么回事呀?
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2019-04-16
老師,A公司分別100%控制B C,這樣可以省掉個人分紅的個稅吧?不是居民企業(yè)之間的股息紅利是免稅的嘛,這樣理解對嗎?
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2021-12-30
現(xiàn)在文化事業(yè)建設費減免了,減免的費用要不要做營業(yè)外收入?
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2020-07-09
減免兩項附加是適用于所有企業(yè)嗎?具體申報時怎么體現(xiàn)減免
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2016-07-06
老師你好 我免費試用了幾個月的快帳軟件我感覺還挺好用的 vip有啥優(yōu)惠政策沒有
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2016-10-14
免稅收入用于支出的費用可以稅前扣除,啥意思哈
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2020-04-16
免稅企業(yè)能開專用發(fā)票嗎?企業(yè)收到免稅企業(yè)的發(fā)票能扣除嗎?
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2018-10-20
預算控制不是屬于行政單位內(nèi)部控制制度嘛?怎么又變成企業(yè)內(nèi)部控制了
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2019-04-28
民非企業(yè),剛成立,購稅控盤支付280元稅控盤費,200元稅控維護費,分錄怎么做?
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2018-11-28
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費用320元嗎
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2022-01-04
購買稅控盤的分錄: 購買報銷時: 借:管理費用-開辦費480 貸:銀行存款 增值稅抵扣減免時 借:應交稅金-應交稅費-減免稅款480 貸:開辦費 480(紅字) 這個是我前手會計做的分錄 現(xiàn)在:應交稅金-應交稅費-減免稅款出現(xiàn)借方余額480 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額480 我該做怎么調(diào)整才能寫雙方的余額為0呢?
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2019-11-22
老師今年稅收免稅政策應該不包括個體戶把,為什么我用他的稅控盤進來系統(tǒng)提示我開具免稅發(fā)票呢,他是查賬征收,每個季度申報小規(guī)模納稅人表 我理解的意思是不是有些個體戶也是按照小規(guī)模納稅人的標準實施,那么他們這個個體戶是否就享有今年小規(guī)模納稅人的免稅政策 [圖片]
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2022-04-26
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