比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費用320元嗎
財務猿
于2022-01-04 16:40 發布 ??506次瀏覽
- 送心意
筱嫻老師
職稱: 中級會計師
2022-01-04 16:49
借:應交稅費—轉出未交增值稅 10000
借:應交稅費—未交增值稅 8680
應交稅費—預交增值稅1000
管理費用320
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你好,怎么會不平的?應該一樣的金額,要不就是你賬務不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13

老師,本期留抵稅額和財務報表應交稅費的關系是什么
2018-09-21 02:42:20

你好,結轉銷項稅額、進項稅額
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
結轉進項稅轉出時
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04

同學,你好,這個對的。
2021-04-14 14:26:16

是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
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