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老師:員 工差旅費津貼入賬時要附什么原始憑證?
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2018-10-17
老師,同事報銷差旅費,但是機票行程單弄丟了,機票在第三方APP買的,給補開了電子普通發票,這樣的發票可以作為報銷原始單據么?
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2021-06-17
員工報銷差旅費1798.84,其中交通費總額是433.84,有身份信息的124,一張定額6元,一張高速過路費15。兩問題:1.這里面能算進項稅額的是多少錢,進項稅額怎么算.2 整個分錄處理
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2020-07-26
關于差旅費津貼不需要發票也不用申報個稅嗎?
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2019-12-09
老師好!,請問工資表甲應付工資5000元,差旅費津貼1000元,減個人社保400元,實付工資5600元,會計分錄怎樣做?工資表這樣做對嗎?
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2021-12-22
劉振出差回來,報銷差旅費1744元(火車運輸服務增值稅稅率為9%),退回多余現金,結清前借款。
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2021-12-07
報銷差旅費退回現金,做收款憑證時候借方科目為什么是庫存現金銷售費用?
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2017-08-02
采購員出差層預借差旅費,本日返回報銷車票及會務費1800元,余款200元以現金退回。 這個寫會計分錄怎么寫
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2022-03-27
員工報銷差旅費 沒有發生借款 為什么在賬務里面貸方是其他應付 而不是銀行存款?
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2019-06-06
報銷差旅費時,有一張銀行回單,做什么會計分錄
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2020-07-15
報銷差旅費9730余款退回,其中飛機票5080住宿費1433.96等等 如何做會計分錄
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2019-11-09
報銷差旅費,取得的專票可以抵扣進項稅嗎
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2019-12-05
個稅申報時,差旅費津貼要填在哪里,是允許扣除的稅費,還是其它扣除
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2017-11-12
認證發票的流程一般是怎么樣的。最近遇到一個疑惑,例如9月收到報銷差旅費,開具有專票,我在10月初認證了報銷中的專票,但是9月卻因為資金緊缺的原因,未支付該筆報銷費用。這樣會不會導致賬務處理起來很麻煩?對此情況,望老師有好的建議!
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2019-10-21
采購員王洋回來,報銷差旅費4530元,退回現金470元。其中:火車票1530元;住宿費792.45元,增值稅稅額47.55元;培訓費1500元,增值稅稅額90元;出差補助570元。會計分錄怎么做。
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2022-12-01
報銷差旅費 余款退回 其中飛機票5080 住宿費1433.96 增值稅86.04 會務費1886.79 增值稅113.21 市內租車費410 出差補助720 求會計分錄
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2021-06-18
辦公室李明報銷差旅費1760元,退回多余現金40元,其中高鐵票1255元,住宿費306.6元,增值稅稅額18.4元,出差補助180元,請問會計分錄怎么寫?
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2023-05-21
【多】甲公司職工王某出差歸來報銷差旅費 498 元(原借款 500 元),退回現 金 2 元,應編制()。 A . 現金收款憑證 B . 轉賬憑證 C . 現金付款憑證 D . 銀行存款付款憑證
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2022-01-27
事業單位上年年末報銷差旅費,先做的賬,已列支出,現金已取,就等著手續到齊報銷,但年底手續沒有,沒法報銷,賬已經封了,決算做完了,請問可以在下一年沖紅或者更正么?如何做會計分錄呢?
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2020-07-01
.3日,市場營銷部采購員李凱力出差回來報銷差旅費980元-(出差補助共60元;火車票2張,共264元;住宿費發票1張,金額400元;市內車票16張,共256元),余額220元交回,現金收迄 會計分錄怎么寫
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2019-12-07
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