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某項目需要初始投資1,000,000美元,采取直線折舊法折舊,殘值為0,項目生命周期為10年。該項目的產(chǎn)品每單位銷售價格為1,000元(P) ,需要每單位可變成本700 (V)以及每年350,000美元的固定成本(F)。 求出會計盈虧平衡銷售量[ (Q)[填空1]單位]以及達到此銷售量時的經(jīng)營現(xiàn)金流量[ (OCF)[填空2]美元]和經(jīng)營杠桿程度[ (DOL) [填空3]]。
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2022-04-19
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,2019年甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟活動: (1)5月10日,甲公司向乙公司銷售一批商品,售價為500萬元,該批商品實際成本為300萬元。甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣為:2/10、1/20、N/30,甲公司于當日發(fā)出商品,乙公司于5月25日付款,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。 (2)6月,銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅稅額為13萬元。該批商品的成本為50萬元。丙公司收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,要求在價格上給予10%的的折讓。甲公司檢測后同意丙公司提出的要求。假定此前甲公司已經(jīng)確認了該批商品的收入,尚未收到貨款,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當期的增值稅銷項稅額。 (3)7月,甲公司銷售原材料收入10萬元(不含稅),成本為8萬元。 (4)8月,出租包裝物租金收入2萬元,出租無形資產(chǎn)租金收入6萬元,罰款收入3萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他相關(guān)因素,分析回答下列問題(答案中金額單位用萬元表示)。 (1)針對資
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2020-06-16
某公司是一般納稅人,主營建筑設(shè)備制造銷售業(yè)務。2022年10月發(fā)生如下業(yè)務: 1、銷售一臺2010年購進的生產(chǎn)用設(shè)備,原值100萬,銷售收入10萬; 2、銷售一臺2007年購進的生產(chǎn)用設(shè)備,原值100萬,銷售收入5萬; 3、銷售一臺2011年購進的食堂用設(shè)備,未抵扣進項稅額,原值10萬,銷售收入2萬; 4、銷售一臺2014年購進的經(jīng)營用小汽車,原值10萬,銷售收入3萬; 上述固定資產(chǎn)均已入賬,并提取折舊。 要求:計算該公司應納的增值稅。
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2022-11-08
我是進口的公司,進口的水果交了增值稅之后,到了國內(nèi)我再銷售,能抵扣這個增值稅嗎?
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2020-03-10
銷售家禽鴨子13%稅率增值稅如何抵扣
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2015-12-05
糕點工廠銷售糕點是17%征稅,為什么大豆的進項只能按11%抵扣
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2018-07-28
怎么交?。堪凑帐蹆r×0.02計算增值稅嗎?已經(jīng)抵扣的增值稅粗用再調(diào)出吧
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2019-12-12
銷售方能查出已開發(fā)票對方是否已經(jīng)抵扣嗎
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2019-07-08
收回后直接出售,那消費稅不是可以直接抵扣么,為啥還加上呢
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2021-11-14
老師我們銷售6月開了張發(fā)票然后抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)弄丟了 然后也沒和我說這個月又重開了一張同樣的發(fā)票己經(jīng)寄給客戶了 這個怎么處理
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2019-07-29
【目的】 練習應收賬款的核算 【資料】 甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)適用的增值稅稅率為13%。20X3年8月1日向乙公司銷售某商品1000件每件標價2000元際售1800元(售價中不含增稅稅額),已開出增值稅專用發(fā)票商品已付給乙公司。為了及早收回貨款,甲公司在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,但經(jīng)評認為乙公司享受折扣的可能性為零 【要求】 (1)編售甲公司銷售商品時的會計分錄(假定現(xiàn)金折扣按售價計算;應交稅金”科目要求寫出明細科目及專欄)。 (2)根據(jù)以下假定,分別編制甲公司收到款項時的會計分錄。 ①乙公司在8月8日按合同規(guī)定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 ②乙公司在8月19日按合同規(guī)定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 ③乙公司在8月29日按合同規(guī)定付款,甲公司收到款項并存人銀行。
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2022-06-19
老師紅字發(fā)票,銷售方紅沖,因為抵扣方?jīng)]抵扣這個怎么處理
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2022-10-11
老師,9月發(fā)生的銷售收入,10月對方公司覺得產(chǎn)品質(zhì)量不好給予了5%的銷售折讓,那么是開紅字發(fā)票沖嗎?
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2018-10-18
老師,我司出售一輛使用過的汽車,原值180000,累計折舊162000,凈值18000,出售時取得2000元現(xiàn)金,會計分錄如何處理?謝謝
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2019-04-14
老師好!銷售商品產(chǎn)生的運輸費是應該入銷售費用還是入成本?還有已提完折舊的固定資產(chǎn)報廢如何做賬?
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2019-06-14
這邊原來開了一個10萬的普票,現(xiàn)在退回500元錢、我應該怎么開票?是開負數(shù)票還是銷售退回 還是銷售折讓
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2024-05-14
這句話我可以理解為在零售環(huán)節(jié)繳納消費稅的金銀首飾,鉆石及鉆石飾品之前已繳納的消費稅不得扣除嗎?
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2020-05-29
老師好 銷售方 就給了發(fā)票的抵扣聯(lián) 沒有發(fā)票聯(lián) 怎么辦呢?
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2020-05-26
視同銷售和進項稅可以抵扣是什么區(qū)別?感覺有重疊,有分叉,我記得混的不行
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2020-07-26
老師你好,銷售貨品,拿回來的進項是要對應的才能抵扣嗎,還是只要是進項票都可以抵扣?
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2020-07-16
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