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稅盤(pán)發(fā)票抵扣時(shí),如何做分錄我用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)時(shí)是是按辦公費(fèi)做賬的這是否正確
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2018-07-11
新成立的小規(guī)模納稅人需要交什么稅,資本金交印花稅嗎?還有帳簿交印花稅嗎
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2019-03-15
請(qǐng)問(wèn),我工資個(gè)稅已經(jīng)按月扣除。工資外其他收入,是分項(xiàng)計(jì)算,還是年度累加計(jì)算?
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2020-07-06
我用銀行存款繳納所得稅,分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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2018-01-15
個(gè)體戶(hù)查賬征收,沒(méi)有個(gè)稅工資薪金的稅種認(rèn)定,有員工還要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
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2020-07-13
2001年7月15日,企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,價(jià)值300萬(wàn)元,增值稅39萬(wàn)元,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付所有款項(xiàng),采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬(wàn),使用年限5年。2002年12月31日,該設(shè)備發(fā)生減值,可收回金額為150萬(wàn)元,預(yù)計(jì)凈殘值為4萬(wàn),使用年限改為2年。2003年12月31日將該設(shè)備出售,取得收入80萬(wàn)元,增值稅10.4萬(wàn)元,發(fā)生清理費(fèi)用1萬(wàn)元,所有款項(xiàng)均通過(guò)銀行辦理,不考慮增值稅以外的稅費(fèi)。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-13
1.企業(yè)為增值稅一般納稅人,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為 50 000 元,增值稅稅額為6 500元。另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)和專(zhuān)業(yè)人員服務(wù)費(fèi),增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)價(jià)款1000 元,增值稅額90元 不考慮其他因素,進(jìn)行賬務(wù) 處理(編制會(huì)計(jì)分錄)
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2021-05-26
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司系增值稅一般納稅人。8月18日預(yù)售其開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套,售價(jià)1000萬(wàn)元,收到客戶(hù)李先生預(yù)交款800萬(wàn)元,采用一般計(jì)稅方法。 要求:計(jì)算應(yīng)預(yù)繳和應(yīng)交增值稅,并做預(yù)收房款和預(yù)繳增值稅、售房、應(yīng)繳增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。 售房分錄
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2023-11-07
某白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,某月生產(chǎn)白酒5噸,全部售 出后取得含增值稅銷(xiāo)售額 5.65萬(wàn)元,并開(kāi)具 增值稅專(zhuān)用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元。(增值稅 稅率13%,白酒消費(fèi)稅稅率20%加 0.5元/500 (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額 (3)計(jì)算該企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)率
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2023-09-19
我們一般納稅人,這個(gè)月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000,然后我這個(gè)月老項(xiàng)目開(kāi)的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅,可不可以用新項(xiàng)目預(yù)交的20000的增值稅抵老項(xiàng)目該交的1000的增值稅呢?這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯(cuò)誤的是 A,未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ) B,已認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) C,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D,發(fā)生銷(xiāo)售行為的銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額 )
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2022-01-11
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分,然后我在報(bào)增值稅表時(shí),交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少填了六分,達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致,但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走,也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩?會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
自2018年1月1日起,納稅人支付的道路通行費(fèi),按照收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票上注明的增值稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 老師好,請(qǐng)教一下,像高速過(guò)路費(fèi)通行費(fèi),只有通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),其他類(lèi)型的通行費(fèi)可以嗎? 比如通用機(jī)打發(fā)票
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2022-05-19
題目:黃河股份有限公司購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買(mǎi)價(jià)100 000元,增值稅13 000元,運(yùn)雜費(fèi)3 000元(不考慮增值稅),款項(xiàng)未付,設(shè)備投入安裝。 應(yīng)交稅費(fèi)不是屬于負(fù)債嗎?增值稅增加不應(yīng)該在貸方嗎
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2021-05-12
是農(nóng)產(chǎn)品(蔬菜)生產(chǎn)型企業(yè),銷(xiāo)售稅率13%,現(xiàn)在公司直接購(gòu)入一批成品,進(jìn)項(xiàng)稅17%,這個(gè)可以正常做銷(xiāo)售嗎?銷(xiāo)售還是13%的稅率?還是要去稅務(wù)局增加個(gè)稅目?
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2017-04-20
某企業(yè)銷(xiāo)售A產(chǎn)品,其成本習(xí)性模型為y=10000+3x。若該企業(yè)2020銷(xiāo)售量為200件,每件售價(jià)6元,2021年增長(zhǎng)率10%,2021年發(fā)生利息6000,求財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)和總杠桿系數(shù)?
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2021-06-17
生產(chǎn)型企業(yè),購(gòu)買(mǎi)原材料和配件的運(yùn)費(fèi)計(jì)入損益科目還是分?jǐn)偟皆铣杀纠?/span>
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2018-04-02
有代理記賬的嗎收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少,按小規(guī)模,一般納稅人,生產(chǎn)型企業(yè),外資企業(yè)????
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2019-11-28
生產(chǎn)型出口企業(yè)發(fā)票勾選時(shí)選擇退稅勾選還是抵扣勾選,當(dāng)月有銷(xiāo)項(xiàng)情況下
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2019-10-25
生產(chǎn)外貿(mào)型企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就按內(nèi)銷(xiāo)一樣勾選? 如何操作才是正確的
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2021-03-25
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