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當(dāng)月稅務(wù)局代開發(fā)票,交了增值稅怎么做分錄例如收入97087.39 增值稅2912.62當(dāng)場已扣分錄:借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入97087.39 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金2912.62繳納的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金2912.62貸:銀行存款2912.62是這樣處理的嗎
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2019-01-04
疫情期間,我公司全部享受減免的增值稅,最開始確認(rèn)收入是借,銀行存款,代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,后來減免了做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款分錄以后,以前的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額怎么處理,
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2020-02-26
宏華公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)購入B材料100KG,8月10日收到增值稅專用發(fā)票兩張,其中采購發(fā)票注明價(jià)款6000元,增值稅額780元;運(yùn)輸發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)200元,增值稅18元。8月20日,該材料驗(yàn)收入庫,計(jì)劃單價(jià)為58元/KG,貨款尚未支付。
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2022-04-10
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月電報(bào)繳納增值稅。2020年1月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅
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2022-03-15
營業(yè)收入每月不超過三萬,的小規(guī)模納稅人,可以免收增值稅嗎?
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2017-08-23
應(yīng)收代銷手續(xù)費(fèi)和增值稅為什么不算建筑業(yè)務(wù)收入?那算哪里?
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2020-04-20
小規(guī)模,確認(rèn)收入,未收到貨款,暫時(shí)不計(jì)應(yīng)交增值稅,分錄怎么寫?
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2019-08-20
企業(yè)出租房屋租賃沒收到租金需要申報(bào)租金收入繳納增值稅
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2022-02-27
銷售A材料取得收入20000元增值稅率13%,收到一張商業(yè)承兌匯票。
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2022-05-07
勝華家具廠(一般納稅人)2020年6月取得產(chǎn)品銷售收入 1650萬元,自制半成品銷售收入20萬元,銷售材料收入15萬元,銷售殘次品收入8萬元(上述收入均為不含稅價(jià)格),沒收包裝物押金2.26萬元,本期購進(jìn)材料1000萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額130萬元,材料驗(yàn)收入庫,支付運(yùn)輸部門運(yùn)費(fèi)10萬元。求本月應(yīng)繳納的增值稅。
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2023-03-09
公司是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度收入總額(不含稅)超過了9萬,其中有一部分是免征的農(nóng)產(chǎn)品是不是該分兩筆做收入,第一筆借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,第二筆是借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅額)借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅額)貸:營業(yè)外收入(減免稅額轉(zhuǎn)入)
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2018-09-10
五月份小規(guī)模納稅人跨縣提供建筑服務(wù),在施工地預(yù)交了增值稅,開票金額為4萬,小規(guī)模納稅人季度不滿9萬不交增值稅,本季度一共就收入4萬,我們預(yù)交的增值稅怎么做會計(jì)分錄啊,季末預(yù)交的增值稅還用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
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2018-04-01
2022年12月30日,我公司(小規(guī)模)出讓土地收入600萬。在12月底,已經(jīng)做無票收入,增值稅免稅,已經(jīng)繳納印花稅和土地增值稅,但沒有開普通增值稅發(fā)票。2023年1月,補(bǔ)開普通增值稅發(fā)票(免稅)。我應(yīng)該怎么做賬?季報(bào)稅時(shí),應(yīng)該怎么填報(bào)表?
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2023-02-02
宏華公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)購入B材料100KG,8月10日收到增值稅專用發(fā)票兩張,其中采購發(fā)票注明價(jià)款6000元,增值稅額780元;運(yùn)輸發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)200元,增值稅18元。8月20日,該材料驗(yàn)收入庫,計(jì)劃單價(jià)為58元/KG,貨款尚未支付。
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2022-04-10
關(guān)于申報(bào)備案類拍賣貨物免增增值稅的這部分開票金額算收入嗎
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2018-01-05
老師你好,請問我公司是小規(guī)模企業(yè),季度銷售收入超于30萬元,開出去的普通發(fā)票,入賬時(shí)稅金是入什么科目呢? 當(dāng)支付增值稅時(shí),計(jì)提:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅
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2019-06-26
2022年12月30日,我公司(小規(guī)模)出讓土地收入600萬。在12月底,已經(jīng)做收入,增值稅免稅,已經(jīng)繳納印花稅,土地增值稅,但沒有開普通增值稅發(fā)票。2023年1月,補(bǔ)開普通增值稅發(fā)票(免稅)。我應(yīng)該怎么做賬?季報(bào)稅時(shí),應(yīng)該怎么填報(bào)表?
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2023-02-02
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)項(xiàng)目已銷售完結(jié),共開出9%含稅發(fā)票21800萬元,假設(shè)增值稅和土地增值稅允許抵扣的土地成本一致,均為327萬元,請分別計(jì)算增值稅收入和土地增值稅收入。請列出算式。非實(shí)操過的老師請主動回避。謝謝
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2024-07-24
小規(guī)模納稅人按季報(bào)稅,每個(gè)月計(jì)提增值稅:借:主營業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是一個(gè)季度主營業(yè)收入未達(dá)到45萬元,所以不用交增值稅,這個(gè)季度已計(jì)提的增值稅要怎么處理?分錄怎么做?
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2021-08-25
預(yù)收賬款的時(shí)候做了增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是一個(gè)季度未達(dá)到交稅額9萬,所以要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目?
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2017-11-13
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