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老師,老板買了車,發票抬頭是我們公司,這發票能用來做成本費用票抵扣企業所得稅嗎
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2020-12-22
老師我司1-11月都是虧的,12月贏利了8萬不到一點,那12月的報表中本月數中的減所得稅是不是就不需要算了,雖然12月費用贏利,但是利潤總額和凈利潤是不是一樣的,因為是總的累計是虧的不用交稅,所以也不用算?
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2020-01-06
你好在兩個或以上單位任職并領取工資薪金,預繳稅 款時重復扣除了基本減除費用。 我在a公司9月1日離職9月25日領取了8月份薪資。 在b公司由于該公司是當月25日發放當月工資,所 以25日領取了9月份工資。 這個所得稅計算導致9月份多加了一個月,最終導致要個稅錯誤。
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2024-03-08
請問公司承擔個人所得稅如何寫分錄,比如一個員工工資6000,個稅30,實際給他發放了6000 那這公司承擔的30元個稅我該怎么做賬呢 ? 老師,我沒太明白,那我申報個稅是按6030還是6000呢?那這公司承擔的30元個稅記費用科目嗎?
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2022-03-10
我們開了19萬的設計費票,幫別人開的,1月份開票,開錯了,2月份重新開,他們給我們的都是費用票,餐費和過路費之類的,我除了做工資成本,其他成本都做成這些費用票可以嗎,2月份重新開,我能不能把2月份的工資也做到成本里面,我得做多少費用才能不交企業所得稅
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2017-02-17
小規模公司,收到網站設計的進項發票,但是備注寫著:購買方應在15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,未按規定扣繳的,該發票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這是啥意思,不能充當費用發票嗎
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2023-01-14
老師報去年12月登賬時漏登了一筆2萬的費用導致第四季度財務報表申報錯誤,現在所得稅年報時財務報表按正確的報這樣兩個表就對不上了,有影響嗎?
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2020-03-26
沖減18年度的費用,那匯算清繳時的報表是按2018.12月的還是調整后的呢?因為涉及到補交所得稅
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2019-04-09
老師,你好,請問企業所得稅前兩個季度有預交,后兩個季度一直虧損,匯算清繳需要退稅,但匯算清繳有些費用調增后還要交所得稅,之前預繳的能抵嗎?
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2019-12-20
你好,老師,我想問一下公司得項目,是預收款項,收款后10天開票,現在收入都擠在上半年,但是成本支出都在下半年,導致會預交不少企業所得稅,我能不能預估下半年費用入賬?
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2020-06-18
公司13年注冊的,結果專管員手誤把公司注銷了,就2016年10月重新登記國稅,電腦上面顯示的企業所得稅有效期起是10月1號開始,專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費用全部計入開辦費嗎
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2017-06-02
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標特許使用權。假設該公司 采用直線法進行無形資產攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會計分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應計提的推銷額及其會計分錄。 4月末應計提的無形資產攤銷額=
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2022-06-12
請問老師,個體工商戶經營所得個人所得稅賬務處理時貸方是,應交稅費_應交個人所得稅,借方記什么科目?不能記營業稅金及附加,好像也不能記所得稅費用吧?
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2021-12-29
已知凈利潤率4%,求4季度應納企業所得稅,應納所得稅額>300萬,應納企業所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
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2023-03-27
假設不存在納稅調整,按25%計算核算并結轉應交企業所得稅(1)計算應交企業所得稅(2)編制計算應交所得稅的會計分錄(3)編制結轉所得稅費用會計分錄
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2023-03-03
老師,請教一下,5月份,我做,借 所得稅費用 待 應稅所得稅,。這個做錯了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結帳了,我現在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費用 借,利潤分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因為5月份已結帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
關于無形資產 的企業所得稅 老師我理解的是計入費用的加計扣除75% 然后用(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅,計入成本的加計扣除175%, 那么無形資產的計稅基礎=賬面價值*175% 這個目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計稅基礎跟企業所得稅什么關系 企業所得稅不(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關系
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2020-06-10
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資薪金20000,個人繳納三險一金4500,趙某為獨生子,父母現年65歲,計算趙某1月應繳納的個人所得稅稅額。為什么要用個人所得稅綜合所得稅率表啊,那不是全年應納稅所得額適用的嗎?
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2020-07-12
2014年借所得稅16318.25貸應交稅費-應交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發現應交稅費-應交所得稅掛著16318.25元,就是之前會計沒用應交稅費應交所得稅科目,所以導致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
我們增值稅用什么取得什么進項發票抵扣合理 再一個 所得稅 取得什么成本的費用的發票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們如果開中介費用什么發票抵扣比較合理?
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2018-04-08
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