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.某企業(yè)計(jì)劃籌資8100萬(wàn)元, 所得稅稅率33%。有關(guān)資料如下: (1) 向銀行借款810萬(wàn)元,借款年利率7%, 手續(xù)費(fèi)2% (2)按溢價(jià)發(fā)行債券,債券面值1134萬(wàn)元,發(fā)行價(jià)格1215萬(wàn)元,票面利率為9%,期限5年,每年付息一次,籌資費(fèi)用率為3%。 (3) 發(fā)行優(yōu)先股2025萬(wàn)元, 預(yù)計(jì)年股利率為12%,籌資費(fèi)用率為4%。 (4)發(fā)行普通股3240萬(wàn)元,每股發(fā)行價(jià)格10元,籌資費(fèi)用率為6%,預(yù)計(jì)第一年末每股支付股利1.20元,以后每年按8%遞增。 (5)其余所需資金通過留存收益取得 求:(1)個(gè)別資本成本和綜合資本成本 (2)計(jì)算該公司的加權(quán)平均成本
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2021-11-24
老師好,假如申報(bào)二季度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用,可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎,一般納稅人。上一年度沒有計(jì)提過
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2022-06-20
(12) 31日,將本月收入、收益結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利 潤(rùn)”賬戶。 (13)31日,將本月費(fèi)用、支出結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利 潤(rùn)”賬戶。 (14) 31日,計(jì)算本月應(yīng)交所得稅 (稅率25%) (15) 31日,將所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”賬戶。
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2022-11-18
老師,請(qǐng)問為什么自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)的待攤費(fèi)用形成的是暫時(shí)性差異而不是永久性差異呢,然后為什么暫時(shí)性差異又不確認(rèn)遞延所得稅?
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2019-07-23
7月稅局查出一張普通費(fèi)用發(fā)票不能使用,已做所得稅報(bào)表調(diào)整,現(xiàn)在要賬務(wù)上轉(zhuǎn)出此費(fèi)用,但是還沒確定誰(shuí)的責(zé)任,這筆分錄怎么做呢
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2019-08-01
老師,內(nèi)帳里面做繳納去年匯算清繳的企業(yè)所得稅時(shí),可以直接把這筆當(dāng)成當(dāng)期費(fèi)用核算嗎?
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2020-02-28
咨詢一下,老師,公司買車是掛公司好,還是個(gè)人好,還有買車這部分費(fèi)用,今年企業(yè)所得稅稅匯算清繳沒抵完,次年還能抵不
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2019-12-29
老師我司1-11月都是虧的,12月贏利了8萬(wàn)不到一點(diǎn),那12月的報(bào)表中本月數(shù)中的減所得稅是不是就不需要算了,雖然12月費(fèi)用贏利,但是利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是不是一樣的,因?yàn)槭强偟睦塾?jì)是虧的不用交稅,所以也不用算?
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2020-01-06
老師,老板買了車,發(fā)票抬頭是我們公司,這發(fā)票能用來做成本費(fèi)用票抵扣企業(yè)所得稅嗎
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2020-12-22
你好在兩個(gè)或以上單位任職并領(lǐng)取工資薪金,預(yù)繳稅 款時(shí)重復(fù)扣除了基本減除費(fèi)用。 我在a公司9月1日離職9月25日領(lǐng)取了8月份薪資。 在b公司由于該公司是當(dāng)月25日發(fā)放當(dāng)月工資,所 以25日領(lǐng)取了9月份工資。 這個(gè)所得稅計(jì)算導(dǎo)致9月份多加了一個(gè)月,最終導(dǎo)致要個(gè)稅錯(cuò)誤。
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2024-03-08
請(qǐng)問公司承擔(dān)個(gè)人所得稅如何寫分錄,比如一個(gè)員工工資6000,個(gè)稅30,實(shí)際給他發(fā)放了6000 那這公司承擔(dān)的30元個(gè)稅我該怎么做賬呢 ? 老師,我沒太明白,那我申報(bào)個(gè)稅是按6030還是6000呢?那這公司承擔(dān)的30元個(gè)稅記費(fèi)用科目嗎?
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2022-03-10
老師報(bào)去年12月登賬時(shí)漏登了一筆2萬(wàn)的費(fèi)用導(dǎo)致第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,現(xiàn)在所得稅年報(bào)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表按正確的報(bào)這樣兩個(gè)表就對(duì)不上了,有影響嗎?
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2020-03-26
沖減18年度的費(fèi)用,那匯算清繳時(shí)的報(bào)表是按2018.12月的還是調(diào)整后的呢?因?yàn)樯婕暗窖a(bǔ)交所得稅
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2019-04-09
我們開了19萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)票,幫別人開的,1月份開票,開錯(cuò)了,2月份重新開,他們給我們的都是費(fèi)用票,餐費(fèi)和過路費(fèi)之類的,我除了做工資成本,其他成本都做成這些費(fèi)用票可以嗎,2月份重新開,我能不能把2月份的工資也做到成本里面,我得做多少費(fèi)用才能不交企業(yè)所得稅
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2017-02-17
小規(guī)模公司,收到網(wǎng)站設(shè)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是備注寫著:購(gòu)買方應(yīng)在15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這是啥意思,不能充當(dāng)費(fèi)用發(fā)票嗎
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2023-01-14
老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅前兩個(gè)季度有預(yù)交,后兩個(gè)季度一直虧損,匯算清繳需要退稅,但匯算清繳有些費(fèi)用調(diào)增后還要交所得稅,之前預(yù)繳的能抵嗎?
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2019-12-20
你好,老師,我想問一下公司得項(xiàng)目,是預(yù)收款項(xiàng),收款后10天開票,現(xiàn)在收入都擠在上半年,但是成本支出都在下半年,導(dǎo)致會(huì)預(yù)交不少企業(yè)所得稅,我能不能預(yù)估下半年費(fèi)用入賬?
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2020-06-18
公司13年注冊(cè)的,結(jié)果專管員手誤把公司注銷了,就2016年10月重新登記國(guó)稅,電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號(hào)開始,專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費(fèi)用全部計(jì)入開辦費(fèi)嗎
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2017-06-02
關(guān)于無(wú)形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅,計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%, 那么無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
1、季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
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