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53、中熙公司2016年11月從銀行借款1 500萬元專門用于固定資產建造,借款利率為12%,5年期,除該項借款以外企業不存在其他借款。 2017年1月1日固定資產開始購建,當日支出300萬元,2017年5月1日支出600萬元,2017年6月1日至9月30日工程發生非正常中斷,2017年12月1日支出600萬元。工程于2018年6月30日達到預定可使用狀態。如按年計算借款費用,該項專門借款2017年取得利息收入24萬元,其中6月1日到9月30日取得的利息收入8萬元。中熙公司該項固定資產的入賬價值為( )萬元。這道題不會
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2019-12-23
老師好,短期借款中,科目應付利息和科目預提費用有區別嗎?預提費用中的金額,是否是應付利息+財務費用的總計?
1/1950
2020-06-08
你好老師 我問一下 長期借款所產生的費用計入管理費用和計入在建工程有啥區別
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2020-12-04
為什么長期借款利息計提是在在建工程的其他支出里呢,借款利息不是應該在財務費用-利息里面嗎
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2017-02-21
財務費用用于建造廠房的金融機構貸款利息支出,廠房未交付 ,籌建期間借款費用為什么要資本化
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2021-07-09
老師 員工前幾個月有借款 然后后續進行報銷的時候 直接沖其他應收款 借管理費用-辦公費 貸其他應收款-借款 但是如果金額比較多 月份比較久的話 怎么能知道這個員工的借款已經沖完了?
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2019-07-26
1,長期借款所發生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A 管理費用????? B 財務費用???? ??C 在建工程?? ??D 應付利息 2.長期借款所發生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A銷售費用?????? B 財務費用?????? C 在建工程???? D 管理費用
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2020-05-25
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應付款法人,那么我司現在支付給法人5000元,我是借其他應收款啊還是用借其他應付款呢
1/577
2020-07-16
以前的會計取錢收到貨款計入借,應付賬款,貸應收賬款,發工資是這樣做分路的借管理費用貸,應付職工薪酬。借應付職工薪酬,貸應付賬款這樣做合理嗎?
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2017-01-24
快賬軟件中,做憑證,通過個貸系統到賬的款項,貸方為短期借款,借方為銀行存款吧?而個貸產生的利息,貸方為銀行存款,借方為財務費用手續費,這樣對嗎?
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2018-12-17
老師 我在收上級單位工資經費時,記 借 銀行存款 貸 其他應付款-xx單位,在支付時記 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
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2021-02-22
3月的物業費1月已開票付款, 1月做賬 借:其他應付款 貸:銀行存款 3月做賬 借:管理費用 借:其他應付款 我們公司之前的會計是這樣做賬的,可以嗎?
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2024-04-09
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費。做賬分錄是借,其他應收款5000,貸銀行存款5000。報銷的時候,借,管理費用-差旅費5000;貸其他應收款5000。對嗎
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2017-11-01
企業每期期末計提一次還本息的長期借款利息,對其中應當予以資本化的部分,下列會計處理正確的是( )。 A:借記“財務費用”科目,貸記“長期借款”科目 B:借記“財務費用”科目,貸記“應付利息”科目 C:借記“在建工程”科目,貸記“長期借款”科目 D:借記“在建工程”科目,貸記“應付利息”科目
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2021-12-21
之前公司領導借款了,后來給公司買了固定資產入賬,做的是借:固定資產貸:其他應收款但是現在他又用發票報銷了費用我寫的是借:管理費用貸,銀行存款可是這樣其他應收款那里又不對這要怎么做啊
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2018-07-28
您好老師,我們公司是掛靠別家公司給他們做建筑項目的,現在做的都是臨建,今天進度款下來了,比我們自己申請的少,因為前期有向總包那邊借款,所以進度款里面扣除了管理費用,利息,之前借款是做了借銀行存款,貸短期借款,那這筆金進度款的分錄該怎么做,可以詳細一點嗎,謝謝老師
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2019-08-16
權責發生制與收付實現 制的應用 贛昌股份有限公司本月份發生以下經濟業 務: (1)收到某客戶上個年度所欠的貨款6 0000元,存入銀行; (2)以銀行存款支付本季度短期借款利 息費用9000元: (3)以現金預付明年、后年2個年度的 設備租金48000元; (4)賒銷貨物一批,價款100000元, 約定3個月以后收訖; (5)根據銷貨合同,收到某客戶的購貨 定金20000元(系收到銀行存款): (6)銷貨物一批,營業收入50000 元,款項收到: (7)計算確定本月應負擔的設備租金為 2000元; (8)以現金預付下年度的報刊費1200 元。 要求:通過計算比較權責發生制與收付實 現制對收入、費用和盈虧的影響。
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2023-03-19
老師你好,去年歸還一筆貸款部分本金做成了利息,借:財務費用_利息支出5萬,貸:銀行存款5萬,今年改成借:短期借款5萬,貸:財務費用-5萬,這樣改對嗎?如果不對正確分錄該怎么寫?要不要改去年的報表?
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2023-01-19
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應該是借:費用成本類 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款/應付賬款/庫存現金 如果是收到普票:借費用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個人簽個借款協議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務上需要做什么處理 沒有約定利息 一個月后就還回來,我是不是就不用交稅了
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2023-08-08
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