
老師,請問就是辦公室的物業費付了,但是沒回來票,我做分錄借其他應付款,貸銀行存款,等票回來,再,借管理費用,貸,其他應付款,對嗎?
答: 您好,是的,就是這么做的
我計提物業費,借管理費用,貸其他應付款,次月支付是不是借其他應付款,貸銀行存款
答: 你好,你的處理是正確的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
老師 有一筆費用 我借記管理費用 貸應該記其他應付款 但是我直接貸銀行存款了 我想調整 可以借記銀行存款(貸方紅字)嗎 ,貸 其他應付款 嗎
老師為什么會計付招待費非得做貸其他應付款,借其它應付款,直接做借管理費用招待費,貸銀行存款,不行嗎老牛球球于 2020-12-28 10:24 發布
一年的律師費60000元,從今年6月到明年6月,付款時借管理費用30000.借其他應付款30000.貸銀行存款60000嗎?
如果是收到服務費的發票 借:管理費用-服務費 貸:其他應付款 的摘要我寫 計提某某公司服務費,實際支付的時候,借:其他應付款 貸:銀行存款 這時候的摘要我寫:付某某服務費 這樣對嗎?


li.qy 追問
2024-04-09 18:02
家權老師 解答
2024-04-09 18:06
li.qy 追問
2024-04-09 18:45
家權老師 解答
2024-04-09 21:35