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老師,我們是用的很老的那種用友軟件,去年的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的明細(xì)賬,我準(zhǔn)備打印出來(lái),2018年有余額結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,但2019年沒(méi)有發(fā)生額的需要打印出來(lái)留底嗎
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2020-06-21
內(nèi)部籌資 留存收益資本成本低,股權(quán)投資 留存收益資本成本高
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2019-05-02
個(gè)人所得稅納稅人需要留存?zhèn)洳榈南嚓P(guān)資料應(yīng)當(dāng)留存( )。 A.1年
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2019-11-26
工商年報(bào)金額小數(shù)點(diǎn)可以保留兩位嗎?保留六位是硬性要求嗎
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2023-03-15
之前代賬公司做的賬,現(xiàn)在發(fā)票應(yīng)交增值稅科目和納稅申報(bào)的期末留底金額對(duì)不上,怎么去調(diào)整了啊?能發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都調(diào)整了,身下還差幾千不知道怎么調(diào)整了了
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2017-09-07
建筑安裝行業(yè)進(jìn)行了異地預(yù)繳2%稅金,年末稅負(fù)未達(dá)到,但留底稅金加預(yù)繳稅金之和大于了本月銷項(xiàng)稅額,預(yù)繳稅金部分可以不用抵扣完嗎?因?yàn)楸驹孪虢欢?/span>
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2018-12-27
老師一般納稅人銷項(xiàng)稅比如80,有前期留底進(jìn)項(xiàng)稅30,銀行付款50,編制會(huì)計(jì)分錄是是不是進(jìn)項(xiàng)稅在貸方體現(xiàn)了了?謝謝 很久不做一般納稅人了不知道怎么做了
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2020-12-24
這個(gè)月需繳納增值稅,平常都不做進(jìn)項(xiàng)留底的增值稅統(tǒng)計(jì),這個(gè)月可以直接做成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)嗎
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2017-06-05
我們是申請(qǐng)的通用機(jī)打發(fā)票,只有一聯(lián),我們?cè)陂_(kāi)發(fā)票的時(shí)候,是先放一張進(jìn)去打印,打印好之后給客戶,然后再放一張新的通用機(jī)打發(fā)票進(jìn)去重打,留底做賬嗎
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2018-03-23
老師,請(qǐng)問(wèn),公司目前四月份是小規(guī)模,五月和六月是一般納稅人,七月又變成小規(guī)模了,請(qǐng)問(wèn)如果六月份可以有進(jìn)項(xiàng)留底嗎?因?yàn)楣疚堇锝衲暌矔?huì)變成一般納稅人。
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2019-06-01
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)月去稅務(wù)局代開(kāi)的專票金額錯(cuò)誤了,是直接去稅務(wù)局申請(qǐng)紅字發(fā)票么,預(yù)繳的稅額怎么辦,是申請(qǐng)退稅還是下個(gè)月申報(bào)增值稅能留底啊
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2018-12-16
我的銷項(xiàng)稅按132486.58元,已認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅120058.74元,要交12427.84的稅,可現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一張5147.39元銷項(xiàng)稅沒(méi)有作廢,我現(xiàn)在作廢掉,那進(jìn)項(xiàng)這邊是怎么處理的,進(jìn)項(xiàng)多了,是留底嗎?
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2017-03-29
我是生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),這個(gè)月有收到10月份76177.95元的退稅款,11月份沒(méi)有出口退稅,進(jìn)項(xiàng)231647.5元,銷項(xiàng)63961.75元,留底稅金209738.75元,請(qǐng)問(wèn)最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是怎樣的?
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2018-12-17
去年12月進(jìn)項(xiàng)留底稅額3萬(wàn),今年1月銷項(xiàng)稅額2萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),,不交增值稅 會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2,對(duì)嗎
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2021-03-10
1.照理說(shuō)11月份實(shí)際交的稅應(yīng)該是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是133876.33而她交的卻是121057.3 2.如有上月留底,應(yīng)在哪里查看? 3.每月計(jì)提的稅金及附加是以什么為基數(shù)算出來(lái)的?
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2020-03-09
受疫情影響,我司是綠化養(yǎng)護(hù)企業(yè),二月開(kāi)票的時(shí)候,農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票沒(méi)有取得,三月初取得的,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)是可以直接抵扣二月的增值稅嗎,還是要去大廳辦理留底抵欠
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2020-03-04
老師,之前我們公司是給代理做賬的,現(xiàn)在收回來(lái),庫(kù)存商品那里有很多庫(kù)存,應(yīng)該是之前沒(méi)開(kāi)票出去的,4月份留底稅已經(jīng)退稅了,那那些賬面的庫(kù)存我該怎么處理?
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2023-03-06
你好,像我們一個(gè)月公司發(fā)放工資是4000元。但是實(shí)際上我們是8000元一個(gè)月。每個(gè)月剩下的4000元留在年底發(fā)。就是4萬(wàn)8 這個(gè)錢我該以什么形式發(fā)放,盡量不交個(gè)稅。
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2022-01-19
我們公司是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月要納稅申報(bào)了,如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方,金額只有400,屬于免稅,那分錄怎么做。如果余額在借方,就一直留在那里嗎
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2016-12-02
老師,如果我公司第四季度盈利而全年累計(jì)是虧損的,是否需要預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅,如果需要,年終匯算清繳后是否可以退稅?還是留底以后年度抵免所得稅?
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2016-01-29
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