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陳
于2017-09-07 15:57 發布 ??685次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-09-11 14:59
沖減以前年度損益調整吧
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老師,一般納稅人,發票銷項和納稅申報小數點尾差,如果是少申報,計入應交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多,營業外支出的話,對方科目是應交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
答: 你好,如果是少申報,增加計入應交增值稅-未交增值稅
應交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時交納,增值稅申報時需要申請該專票產生的增值稅嗎?
答: 會顯示在預繳一欄你去看下申報表
申報繳納上月的增值稅為什么是借應交稅費未交增值稅
討論
老師,一般納稅人,每個月末要轉出未交增值稅,是按增值稅納稅申報表應交增值稅轉出的嗎
小規模納稅人增值稅怎么交納,怎么填報增值稅納稅申報表?
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
老師,增值稅發票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數,增值稅申報表可以負數申報嗎?還是0申報?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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