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老師,已經(jīng)申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅,還沒有繳款,請(qǐng)問(wèn)如何撤回更改?
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2022-01-17
我的公司是貿(mào)易公司,為什么申報(bào)增值稅時(shí),都是生產(chǎn)型的?可以改的嗎?
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2024-04-16
為什么增值稅勾選平臺(tái)導(dǎo)出來(lái)的表格不能修改,刪除一列都不可以了?
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2019-11-06
非營(yíng)利組織以前是交5個(gè)點(diǎn)的營(yíng)業(yè)稅的,現(xiàn)在改交幾個(gè)點(diǎn)的增值稅了
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2016-06-26
老師,我想問(wèn)下,增值稅表是不是在抄報(bào)稅后,自動(dòng)生成,不對(duì)的,手動(dòng)修改
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2019-04-16
公司信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),小規(guī)模納稅人,上個(gè)月自行開具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn),金額開錯(cuò)了,發(fā)票已經(jīng)給了對(duì)方,改如何處理
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2018-10-09
老師,疑問(wèn)1:按方案一籌資后 2023年借款總額是7204,怎么利息費(fèi)用答案是按可持續(xù)增長(zhǎng)率10%同比增長(zhǎng)呢 疑問(wèn)2:2023長(zhǎng)期資本負(fù)債率,分母不考慮留存收益增加的股東權(quán)益金額嗎
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2023-07-04
我是增值稅一般納稅人,2019年3月底發(fā)生增值稅銷售行為,并開具增值稅專用發(fā)票。4月3日,購(gòu)買方告知,需要將貨物退回,此時(shí),我方尚未將增值稅專用發(fā)票交付給購(gòu)買方。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)當(dāng)如何開具發(fā)票?
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2016-11-29
公司收到一筆增值稅退稅,是因?yàn)楦膱?bào)表后退的多交的,應(yīng)該怎么做賬?
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2018-09-28
能不能修改去年的增值稅申報(bào)表,有些收入沒有申報(bào),現(xiàn)在可以補(bǔ)報(bào)嗎
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2020-03-06
老師,企業(yè)增值稅收入改低一定會(huì)引起稽查么那要是差額太大的話呢
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2024-05-08
增值稅申報(bào)假如每個(gè)月報(bào)錯(cuò),然后更改,是不是稅務(wù)上要降低信用的呢?
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2019-09-18
去國(guó)稅局備商會(huì)免交增值稅,免交企業(yè)所得稅的備案,國(guó)稅局對(duì)說(shuō)增值稅要交,企業(yè)所得稅備安可以免交,但在網(wǎng)上查的也是不交增值稅,可是國(guó)稅說(shuō)沒有商會(huì)免交會(huì)費(fèi)增值稅這樣的文件
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2017-02-03
提出中央預(yù)算預(yù)備費(fèi)動(dòng)用方案l屬于財(cái)政部門職權(quán)?那編制預(yù)算動(dòng)用方案呢
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2016-12-21
報(bào)增值稅加計(jì)扣除時(shí),本月沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是本月發(fā)生了有前幾個(gè)月購(gòu)進(jìn)商品改變用途的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)地方怎么填,進(jìn)項(xiàng)沒有,這填數(shù)值就成負(fù)數(shù)了
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2023-12-05
老師,你好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅并繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,借,應(yīng)交稅費(fèi)―已交增值稅―已交稅金,貸,銀存,這樣做對(duì)嗎,還是,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,改成應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅
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2016-08-15
某企業(yè)資本總額為800萬(wàn)元,債務(wù)資本:主權(quán)資本為1:3,現(xiàn)準(zhǔn)備追加籌資200萬(wàn)元,有兩種方案:(A)增加主權(quán)資本,(B)增加負(fù)債。已知(1)增資前負(fù)債利率為10%,若采用負(fù)債方案,所有負(fù)債利率則提高到12%;(2)公司所得稅率為30%;(3)增資后總資產(chǎn)息稅前利潤(rùn)率可達(dá)20%。試用每股盈余無(wú)差別點(diǎn)并比較兩方案。 老師,這一題我算的追加后的利息為24,為什么是錯(cuò)的
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2020-03-23
11.簡(jiǎn)答題(30 分) 某公司欲購(gòu)置一臺(tái)設(shè)備,銷售方提出兩種付款方案,具體如下: 甲方案,第1年年初付款12萬(wàn)元,從第1年開始每年年末付款24萬(wàn)元,連續(xù)支付4次; 乙方案,前3年不付款,后6每年年初付款24萬(wàn)元。 要求:假設(shè)按年計(jì)算的折現(xiàn)率為10%,分別計(jì)算兩個(gè)方案的付款現(xiàn)值,最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案?(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù),用萬(wàn)元表示)(P/A,10%,2) =1.7355;(P/A,10%,4)=3.1699;(P/A,10%,8)=5.3349
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2022-11-29
】昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項(xiàng)選擇題,可以選 個(gè)或一個(gè)以上)問(wèn)題:根據(jù)上述資料,昌盛公司出口退稅會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是:
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2022-06-02
2.2019年9月5日,甲公司購(gòu)入原材料2000千克,取得增值稅專用發(fā)票,單價(jià)150元(即價(jià)款300000元),增值稅稅額39000元;對(duì)方代熱運(yùn)輸費(fèi)20000 計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)共計(jì)950千克(50千克為合理攝組)元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付,材議答案 甲公司相關(guān)賬務(wù)處理
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2022-04-12
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