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今天會員卡一共充值了7800但是會員卡消費了8632是怎么回事
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2021-06-05
某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人增值稅稅率13%生產的卷煙為甲類消費稅稅率為56%150元每箱煙絲的消費稅率為30% 2019年4月發生以下經濟業務 1從農民手中收購煙葉10t收購憑證上注明的收購額20萬元驗收后直接送必贈煙絲加工廠加工成煙絲向運輸公司支付含稅運費1090元 2煙絲廠將10t煙葉加工成十10噸煙絲卷煙廠向煙絲廠支付加工費3萬元 輔料費4800元,均含增值稅,取得了增值稅專用發票 3卷煙廠將十噸煙絲收回,支付運輸公司煙絲運輸費2180元 4卷煙廠進口生產用機器一臺,支付價款折合人民幣20萬元,進口運費10900元,境內口岸至廠區運費4000元 設備關稅稅率7%,假設無其他費用 5購進卷煙用紙增值稅專用發票注明價款3萬元增值稅3900元 6將5t煙絲和購入卷煙用紙的50%領用用于生產甲類菌液 7銷售甲類卷煙2000大箱,每箱售價含稅56500元
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2022-11-09
甲公司(增值稅一般納稅人)2019年1月23日發出一批原材料委托乙公司(增值稅一般納稅人)進行加工,原材料計劃成本為2250萬元,材料成本差異率為5%,支付乙公司加工費取得增值稅專用發票注明的價款為120萬元,增值稅稅額為19.2萬元,乙公司代收代繳消費稅1020萬元,甲公司支付往返運費取得增值稅專用發票注明的運費10萬元,增值稅稅額1萬元,甲公司收回該批產品用于直接出售。要求:寫出相關會計分錄。
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2021-12-11
老師,應交稅費-應交增值稅是不是分為應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ,應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 ,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?
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2019-10-15
1.計提本月應交消費稅5000元,營業稅500元,城建稅55元。 2.次月銀行扣繳上述消費稅,營業稅,城建稅款。 3.本月攤銷出租商標的成本500元,適用營業稅率5%。 4.本月出租商標收入兩千元,銀行收款。 5.本月企業出租包裝物收入1170元,其中170元為稅金,銀行收款。 6.銷售c材料500公斤不含增值稅,單價每公斤20元,稅率17%,銀行收款,貨已發出,開具普通發票注明。 7.結轉上述銷c材料成本,每公斤成本為11元。 8.2019年8月20日銷售a產品500個給嶺南公司,每個單價40元,總計價稅合計23400元.開出增值稅專用發票,款項未收。 9.代嶺南公司墊運費1000元,現金支付。 10.銀行收到嶺南公司支付的代墊運費1000元。 11.結轉本月銷a產品成本500件單價25元。 12.2019年9月8日上述8月20日已銷,嶺南公司a產品發生銷貨退回100個,每個售價40元,開具紅字增值稅專用發票,貨款未到。 13.貨物已收到,a產品成本單價,每個25元,沖減應收賬款。
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2020-06-24
甲公司為增值稅一般,納稅人適用的增值稅稅率為13%,原材料采用計劃成本核算,2019年6月1日,原材料-A材料科目借方余額1463萬元,材料成本差異科目貸方余額62.89萬元,存貨跌價準備-甲產品科目貸方余額35萬元,6月發生如下經濟業務: (1)2日外購A材料一批取得增值稅專用發票價款為210萬元,增值稅稅額為27.3萬元,取得運費增值稅專用發票注明的運費2萬元,增值稅額0.18萬元,取得增值稅專用發票注明保險費1萬元,增值稅稅額0.06萬元,以上款項均以銀行存款支付,該材料已驗收入庫,其計劃成本為200萬元 (2)10日,將一批計劃成本為120萬元的A材料發往乙公司進行加工,支付加工費及輔料費取得增值稅專用發票注明加工費13.6萬元,增值稅稅額為1.77萬元,乙公司按稅法規定代扣代繳消費稅32.5萬元,A材料加工后成為B材料,甲公司將收回的B材料用于連續生產加工應稅消費品丁產品
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2020-06-05
甲公司為增值稅一般納稅人,按月納稅,本年五月份申報期內繳納4月征期應納增值稅后,“應交稅費-應交增值稅”科目無余額。5月發聲允許抵扣的進項稅額合計11萬元,銷項稅額合計12萬元,其他增值稅明細科目無發生額,無期初留抵扣額。 要求:1,甲公司5月末會計處理時,計算5月應納增值稅額 2.根據上述資料,對甲公司5月末轉出未交增值稅業務進行會計處理 3.簡述“應交稅費-應交消費稅”會計科目核算的主要內容
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2022-08-18
老師現在小規模開普票按1%計稅,月15萬內免交增值稅,個體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
請問生活服務業疫情期間,無論當月營業額多少都是免征增值稅嗎?一般納稅人和小規模納稅人有起征點的嗎?消費稅稅率是多少的?
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2020-06-18
老師:我是小規模納稅個體工商戶,每個月銷售只有5萬,可免增值稅,如果計提消費稅是按含稅的銷售,還是不含稅的銷售來計提呢
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2019-04-15
這個房地產公司依什么來繳企業所得稅,沒有做賬,多久交一次。公賬上開戶時存了10500元,直接消費了497元。那么增值稅是可以免的吧?
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2017-06-09
你好老師,因客戶之前消費未開發票,年底一次開票,導致本月開票金額大于實際收入金額,增值稅本期銷售情況明細報表該怎么填
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2020-01-02
你好 老師,小規模企業4到6季度公司開了1個點90多萬的專票,后沒注意稅點,紅沖掉3個點40萬的專票,導致我們的銷售額是正數,可稅額多沖了1000多,請問這個稅款能退回或者留下次抵嘛?麻煩老師幫我看看,謝謝了
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2020-07-04
稅務消戶,二臺電腦殘值 480元,需清理,賣不出去,應該怎樣處理。
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2020-01-03
老師,那種充值卡的消費怎么做帳 就是充1000元送100元的那種
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2018-06-20
老師,增值稅的這幾個明細科目都有什么區別,分別在什么時候記入這些科目。應交增值稅-轉出未交增值稅,應交增值稅-未交增值稅,應交增值稅-已交增值稅。謝謝老師!
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2015-05-05
本月增值稅有預繳稅款,附加稅的一般增值稅計稅依據是應交增值稅減去已預交增值稅后的實交增值稅嗎
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2019-04-04
怎么區分未交增值稅,已交增值稅,代扣代繳增值稅
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2021-12-14
6月4日,從友錫科技有限公司購買一批電腦配件,其中JWW3D型號的電腦配件400件,單價255元。KK58W的型號的電腦配件500件,單價306元,在進貨過程中,發生運輸費用5000元(不含稅,取得增值稅專用發票;JWW3D分攤2000元,KK58W分攤3000元)所有商品都已經驗收入庫,并收到對應的增值稅專用發票,款項尚未支付有沒有大神給寫寫分錄?
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2018-07-25
增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶享受資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加減半基礎再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎再減半是嗎
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2022-04-07
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