丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

上年未扣進項稅,今年補扣后,直接借方結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金~未交稅金,貸方應(yīng)交增值稅~進項稅,沒有通過其他分錄結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎?
1/478
2018-06-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅是二級明細還是三級?三欄式賬本應(yīng)交稅費里面沒有轉(zhuǎn)出未交這個明細,登賬的時候應(yīng)該登到哪里?
1/1374
2019-02-20
上個月計提的,這個月繳納,不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
1/301
2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開票需要交增值稅嗎?需要預(yù)計利潤交企業(yè)所得稅嗎?
1/1647
2021-05-24
老師,當(dāng)月有部分未認證的進項票計應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)?
1/699
2020-12-26
前面的帳是別人做的,2018年科目余額表如下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項:借方417597.87..銷項稅額抵減借方:18249.57,已交稅金借方:41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方:96371.57。銷項貸方:661096.82。應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方:30922.99,教育費附加貸方269.03,借方合計:692288.84,貸方合計573517.3,應(yīng)交稅費余額:118771.54.請問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人,且未再交過稅,請問怎么調(diào)帳呢?
1/660
2020-03-11
老師,小規(guī)模納稅人,7月收入超過10萬,只有銷項,沒有進項,需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎?分錄是這樣寫?借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅
1/507
2020-08-04
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時,借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時,要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
5/367
2020-05-25
你好,請問下,新開的廠房,進項多,抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費-銷項,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-進項,現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-進項?
1/565
2019-10-22
增值稅未做未開票收入,除了交滯納金,還需要調(diào)整納稅申報表嗎?附加稅怎么核算?
1/579
2019-05-22
工商年報納稅總額 應(yīng)交稅費賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應(yīng)交稅金,應(yīng)交稅費有個人所得稅,算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
1/131
2023-04-20
未認證的進項稅,做分錄是應(yīng)交稅費—未抵扣進項稅還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 是2級科目還是3級科目
1/1234
2020-01-07
是不是應(yīng)該把未交的增值稅轉(zhuǎn)入增值稅納稅調(diào)整額中,還是直接像您做的這個分錄這么做?
1/774
2018-07-13
真賬實操里的外貿(mào)企業(yè):快學(xué)電子,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,為什么會有期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額?
1/846
2019-04-13
老師,您好,我想問一下,月末怎么把增值稅的進項稅額和銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目?
4/2644
2021-05-14
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認條件。
1/809
2023-06-05
就是你說的在上月要計提附加,在地稅沒有把附加的發(fā)票打印出之前,我怎么就知道一定要交附加呢?還有計提附加的話,到底是銷售收入的本月計提呢?還是在第二個月把發(fā)票打印出來后再計提呢?一、 屬于小規(guī)模納稅人。就是第一筆分錄是: 借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入91656.31 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值閣2749.69 二、小規(guī)模納稅人就不存在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了 三、下月繳增值稅時分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅2749.69 貸:銀行存款2749.69 四、上
1/617
2017-09-19
剛接手一公司外賬,發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0,應(yīng)交增值借方余額與年底待抵扣進項稅余額是不一樣的,有問題嗎?
1/388
2019-02-20
我的增值稅在2019年紅沖少計提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅,現(xiàn)在2020年怎么調(diào),要用以前年度損益這個科目嗎?
2/411
2020-04-22
增值稅加計抵減的會計分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎?
3/256
2023-05-19
添加到桌面
主站蜘蛛池模板: 郓城县| 青田县| 沁阳市| 汾西县| 册亨县| 乐安县| 衢州市| 平和县| 漳平市| 承德县| 宁乡县| 南木林县| 彭水| 兴业县| 台东市| 呈贡县| 增城市| 大冶市| 昭觉县| 赤水市| 宜君县| 迁安市| 桂林市| 北京市| 洛扎县| 固始县| 新疆| 廉江市| 彰化县| 金平| 张家港市| 四会市| 普兰店市| 宁德市| 阳高县| 延庆县| 沁阳市| 神木县| 印江| 眉山市| 班戈县|