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請教今年交稅務的個人所得稅及滯納金怎么走賬(19年3月份)工人己離開公司。 以上記賬是否需要記,借:所得稅費用一個人所得稅。貸應交稅費一個人所得稅
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2023-03-13
預交了企業所得稅,18年度沖回多提所得稅,賬面是50萬,然后19年5月所得稅匯算調增 結果是負48萬,像這種賬面和所得稅匯算表不一致,我如何做賬務處理
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2019-07-10
老師:2019年對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅 那這個季度的所得稅怎么算?有優惠嗎?
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2020-04-23
收到2013年小微企業所得稅的退稅,這塊入什么科目?這塊的退稅要繳納企業所得稅嗎?然后2014年季度小微企業減免所得稅是不是計入營業外收入繳納企業所得稅?
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2014-12-09
個人提供勞務所得對方要求開票,然后以個人名義去稅務局代開了發票,當時就交了個人所得稅。請問年底匯算清繳個人所得稅能退去年交的個人所得稅嗎?
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2022-03-06
老師,所得稅的內容,比如說第一年確認遞延所得稅資產,第二年會計計稅基礎大于稅法計稅基礎,就會產生遞延所得稅負債,這時候是遞延所得稅資產轉回嗎?
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2019-09-02
鄒老師,請問3、請問第三季度繳納所得稅,是本季度計利潤總額*所得稅率-當年前二個季度已繳納的所得稅嗎?申報表會自動減當年前二個季度已繳納的所得稅嗎?
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2015-11-21
季度所得稅申報表本年累計金額就是照12月利潤表的本年累計金額填寫嗎?
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2019-01-11
2、甲公司為居民企業,其2022年度有關財務收支情況如下: (1)銷售商品取得收入4600萬元,出售一臺設備取得收入25萬元,轉讓用權取得收入450萬元,從其直接投資的未上市居民企業分回股息收益90(2)稅收滯納金6萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失12萬元環保費用50萬元 合同違約金2萬元。 (3)其他可在企業所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3000萬元。 要求:(1)、該公司的2022年的收入總額是多少? (2)、該公司的2022年的不征稅收入是多少? (3)、該公司的2022年的免稅收入是多少? (4)、該公司 2022年的各項扣除合計是多少? (5)、該公司 2022年可以彌補的以前年度虧損是多少? (6)、該公司的應納稅所得額是多少? (7)、該公司的應納所得稅稅額是多少?
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2024-01-11
4. 結轉以上所有損益類賬戶到本年利潤賬戶。 5. 企業所得稅稅率為20%,計算本月應交所得稅額。(無納稅調整事項) 6. 結轉所得稅費用到本年利潤賬戶。 7. 結轉本年利潤賬戶。
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2019-11-13
老師您好! 企業所得稅法規定:房屋、建筑物以外未投入使用的固定資產,不得計算折舊扣除。請問老師,我單位是一家建筑企業,一年施工8個月,對我單位自有的機器設備,在企業所得稅年度申報時,折舊金額按8個月計算還是按12個月計算扣除?
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2020-07-27
老師,我想請問一下,我們單位以前年度計提的遞延所得稅資產,現在是企業一直虧損,不能推定未來有足夠的應納稅額,想把遞延所得稅資產核銷掉,這個分錄怎么做,借所得稅費用-遞延所得稅費用 貸遞延所得稅資產么
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2024-07-24
季度所得稅申報表,本年累計金額是填1到6月的數還是4到6月的數
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2019-07-09
季度所得稅申報表本年累計數填的是那個數?是季度數還是從1月累計的數
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2022-01-19
老師,填寫季度所得稅申報表時,營業利潤本年累計欄是填寫本年累計數,還是填寫下季度末見上季度末的累計數啊?
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2022-01-20
企業2017年虧損3萬,2018年虧損6萬,2019年虧損41萬,以前年度虧損累計50萬. 假設2020年虧損12萬,但12月進賬30萬。 1)那么在今年的10-12月這個季度所得稅申報表中本年累計金額欄第8行減:彌補以前年度虧損是填寫正的50萬嗎? 2)如果是填寫50萬,那么等到填寫2020年年度申報表的時候,第22行減:彌補以前年度虧損還是填寫正的50萬嗎?這個和表A10600余額沒有關系吧? 3)然后表A10600中2020年當年境內所得額填18萬,當年虧損額填0萬,當年待彌補的虧損額填0萬,用本年度彌補的以前年度虧損額境內填18萬,最后可結轉以后年度彌補的虧損額自動顯示應該是32萬?
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2020-12-09
老師好,企業所得稅季報數據系統直接生成的,實際利潤總額直接彌補了以前年度虧損,這個季度所得稅已計提了,該怎么處理
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2019-07-11
由于去年預繳了企業所得稅,所得稅清算的時候彌補以前年度虧損,所以今年去退了稅,這個退的稅應該填在所有者權益變動表的哪個地方?
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2017-01-16
所得稅核定征收與利潤沒關系,那年初的所得稅清繳,填什么啊
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2017-12-31
個人獨資的公司,年終有利潤是交個人所得稅還是企業所得稅
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2019-01-27
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