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你好,請(qǐng)問一下:作廢當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)以后,是否可以返回重新勾選發(fā)票認(rèn)證? 前提是勾選平臺(tái)已經(jīng)勾選成功確認(rèn)簽名了。后來(lái)申報(bào)成功以后發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票未抵扣。然后我作廢了增值稅申報(bào)表,返回勾選平臺(tái)后顯示已經(jīng)跳到下一期勾 選所屬期去了。點(diǎn)擊上期勾選提示我上月已經(jīng)申報(bào)或者勾選簽名
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2020-03-15
老師您好,,我想問下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還費(fèi)在申報(bào)表中如何申報(bào)呀?除了填增值稅附表一中6%稅率欄外,還需要填哪里?
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2020-08-07
企業(yè)適用于簡(jiǎn)易征收方法,在申報(bào)時(shí)主要填寫增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2017-05-08
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷售沒有做收入但是正常開具了發(fā)票繳納了增值稅,造成增值稅申報(bào)表上的銷售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入不符合,現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,該怎么處理?所得稅申報(bào)按照那個(gè)來(lái)申報(bào)??
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2017-04-13
老師好!當(dāng)月開的發(fā)票本來(lái)想作廢但忘記了,這樣導(dǎo)致增值稅納申報(bào)表收入跟賬上對(duì)應(yīng)不上,請(qǐng)問需要調(diào)整賬上跟增值稅納申報(bào)表一致嗎
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2022-10-20
申報(bào)增值稅時(shí),存在以下錯(cuò)誤 附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
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2022-02-16
新能源汽車企業(yè),收到的國(guó)家補(bǔ)貼免征增值稅,在納稅申報(bào)表里填在哪里?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里減免性質(zhì)代碼及名稱選擇那一項(xiàng)?
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2019-11-09
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表減稅金額手動(dòng)填寫在主表23行后,附加稅申報(bào)表的第二列減免金額仍然是0,沒有體現(xiàn)是什么情況
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2023-12-06
本月沒有收入。增值稅納稅申報(bào)表也需要零申報(bào)嗎?我們公司是去大廳申報(bào)。這樣我需要在紙質(zhì)的申報(bào)表填寫0嗎
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2018-10-10
一般納稅人是必須申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 我們11月開始申報(bào)增值稅 但是到現(xiàn)在都沒有申報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表 是必須申報(bào)嗎
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2020-03-19
#提問#請(qǐng)問老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報(bào)增值稅無(wú)票收入了,這季度我需要把上季度申報(bào)的無(wú)票收入紅沖,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎樣填寫?
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2020-07-15
小規(guī)模納稅人申報(bào)表,其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填什么數(shù)值?
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2022-01-07
下午好,紅沖以前月份的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅要填增值稅的哪個(gè)附表嗎?一般納稅人。
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2018-10-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅28元,差額應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2022-04-08
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅,因?yàn)樗纳嵛迦朐斐珊臀屹~面上的兩分錢差異怎么處理?
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2018-05-10
新成立的公司一般納稅人還沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,上個(gè)月才購(gòu)買稅盤,報(bào)稅也是零申報(bào),那么報(bào)稅時(shí)需要在增值稅納稅申報(bào)表附表四(稅額抵減情況表)中增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)那一欄的本期發(fā)生額中填寫我們購(gòu)買稅控盤和稅控維護(hù)費(fèi)的金額嗎?另外在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也需要填我們上月買稅控的金額嗎?
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2019-08-06
老師 請(qǐng)問我在做每月增值稅申報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)各月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 還是季度申報(bào)所得稅時(shí)再申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
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2019-08-20
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報(bào)時(shí),應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí),應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對(duì)嗎? 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
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