
結轉增值稅時,若有增值稅減免,是不是應交增值稅-未交增值稅=轉出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應該是小規模納稅人吧?
老師,6月在稅務登記的小規模公司 ,7月申報時,應交增值稅為0,但將稅控設備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報三季度報表時,應交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報明細表”,期初金額填寫440元,本期發生額欄填0,對嗎? 申報表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
答: 這個月申報的話,就是“增值稅減免稅申報明細表”,期初金額填寫440元,本期發生額欄填0
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
減免增值稅,借記應交稅費—增值稅,貸記什么科目?
答: 您好,您這個是小規模,不需要繳納增值稅的減免嗎?
我們做收入時增值稅記得是貸:應交稅費 _增值稅_簡易計稅。現在做減免金稅盤增值稅這筆業務,能不能直接記成借:應交稅費_增值稅_簡易計稅,。不用通過應交稅費_增值稅_減免稅款這個科目。直接沖減增值稅?
#提問#稅控盤減免稅分錄?購進時,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸:銀行存款,;抵扣時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅,妥否?
稅控盤減免增值稅,如下圖計入應交增值稅減免稅款后,還需要做一個,借 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交增值稅減免稅款,還需要做這樣一個結轉分錄嗎?


甜~ 追問
2020-10-15 10:45
辜老師 解答
2020-10-15 10:46
甜~ 追問
2020-10-15 10:50
辜老師 解答
2020-10-15 10:50