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稅金及附加,已經(jīng)付完款了,為什么在借方,費用類不是借增貸減嗎
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2020-04-09
前向中國建設銀行晉城分行借入的期限為6個月的借款到期,用銀行存款償還本金50000元
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2024-04-12
上個月財務費用進錯部門,分錄是借記財務費用—出口部,貸記銀行存款,這個月調(diào)整一下,借記銀行存款,貸記財務費用—進口部,借記財務費用—出口部,貸記財務費用—進口部,這樣操作正確嗎
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2020-06-07
現(xiàn)金支票_支付員工借款用于差旅費,收款人填誰的名字
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2021-12-01
借款利息這一塊計提利息時是在用款時還是收到時呢?
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2019-01-09
1,長期借款所發(fā)生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A 管理費用????? B 財務費用???? ??C 在建工程?? ??D 應付利息 2.長期借款所發(fā)生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A銷售費用?????? B 財務費用?????? C 在建工程???? D 管理費用
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2020-05-25
老師 員工前幾個月有借款 然后后續(xù)進行報銷的時候 直接沖其他應收款 借管理費用-辦公費 貸其他應收款-借款 但是如果金額比較多 月份比較久的話 怎么能知道這個員工的借款已經(jīng)沖完了?
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2019-07-26
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應該是借:費用成本類 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款/應付賬款/庫存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個人簽個借款協(xié)議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務上需要做什么處理 沒有約定利息 一個月后就還回來,我是不是就不用交稅了
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2023-08-08
老板向公司借款50萬用于跑業(yè)務,本來想算作費用,但是又都沒有發(fā)票,老板說算是借款,可以直接從從公司賬戶上轉(zhuǎn)給他嗎?有什么風險嗎?需要怎么做賬?借款需要交稅嗎?
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2019-12-25
以前的會計取錢收到貨款計入借,應付賬款,貸應收賬款,發(fā)工資是這樣做分路的借管理費用貸,應付職工薪酬。借應付職工薪酬,貸應付賬款這樣做合理嗎?
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2017-01-24
快賬軟件中,做憑證,通過個貸系統(tǒng)到賬的款項,貸方為短期借款,借方為銀行存款吧?而個貸產(chǎn)生的利息,貸方為銀行存款,借方為財務費用手續(xù)費,這樣對嗎?
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2018-12-17
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費時,記 借 銀行存款 貸 其他應付款-xx單位,在支付時記 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
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2021-02-22
3月的物業(yè)費1月已開票付款, 1月做賬 借:其他應付款 貸:銀行存款 3月做賬 借:管理費用 借:其他應付款 我們公司之前的會計是這樣做賬的,可以嗎?
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2024-04-09
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費。做賬分錄是借,其他應收款5000,貸銀行存款5000。報銷的時候,借,管理費用-差旅費5000;貸其他應收款5000。對嗎
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2017-11-01
6月份財務費用有兩筆,第一筆是扣手續(xù)費借方:財務費用10,貸方:銀行存款10,第二筆是收到存款利息 借方:銀行存款64,貸方:財務費用64。請問老師針對這兩筆月末結(jié)轉(zhuǎn)財務費用的分錄是借財務費用54,貸方本年利潤54嗎?
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2018-07-04
老師我們是在十月份繳42000元的租金費,當月也有對方公司給的發(fā)票 ,租金費是有9月份、10月份,11月份。在九月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款14000。十月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款確認借管理費用28000借預付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費用14000貸預付賬款14000,。這樣做對嗎?這個還是還不太明白
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2023-04-21
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長期借款,本金為1000萬元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預付款200萬元;5月1日支付工程進度款300萬元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進度款300萬元。2020年3月1日支付工程進度款100萬元,6月1日支付工程進度款100萬元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計算2019年2020年利息費用資本化金額和費用化金額。
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2022-03-31
2019年12月8日,采購部張強填制借款單,借款金額15000元,款項用于采購商品備用金,審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖。2019年12月9日,采購部張強填制費用報銷單,報銷購買電腦等辦公用品的費用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報銷后交由財務部審核(電腦筆記本繪畫板等共計15000元);財務部審核無誤后從張強的采購借款中直接核銷。那么請問張強拿費用報銷單沖賬時出納還需要在張強的費用報銷單上蓋銀行付訖章嗎?張強拿費用報銷單沖賬時出納該怎么處理?
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2019-07-02
老師,跨年財務費用,用以前年度損益調(diào)整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
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2023-03-23
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