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老師,這個(gè)是因?yàn)楹?年每年年初這句,所以遞延期是1年的嗎?
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2019-11-24
小規(guī)模交個(gè)稅,是掛在應(yīng)交個(gè)人所得稅上還是管理費(fèi)用?
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2017-11-03
做勞務(wù)工程的,成本費(fèi)用這塊主要是農(nóng)民工,請(qǐng)問這塊工資是申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?請(qǐng)問如何處理不涉稅?。?/span>
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2019-08-19
填寫所得稅申報(bào)表時(shí)最終繳納200元所得稅,但是在前面幾個(gè)季度預(yù)交了5萬(暫緩繳納),做了分錄借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),請(qǐng)問,12月份的賬上我要做分錄調(diào)整嗎?
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2021-01-18
你好,我想請(qǐng)問一下,建筑勞務(wù)行業(yè)異地預(yù)繳個(gè)人所得稅,計(jì)提時(shí)可以做???借:管理費(fèi)用-稅金????貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2019-04-08
那您看下這個(gè)文件 根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號(hào)文件《關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;老師老板買了一輛車180萬允許一次加速折舊扣除嗎
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2020-06-29
老師,請(qǐng)問個(gè)人所得稅中,工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)四項(xiàng)計(jì)入綜合所得。那它們單獨(dú)還要不要計(jì)算所得稅? 是不是,先單獨(dú)計(jì)稅一次,然后再并入綜合所得計(jì)稅一次?
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2019-12-29
老師,請(qǐng)問計(jì)提的所得稅費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-01-14
把個(gè)人發(fā)票發(fā)生的個(gè)人所得稅,財(cái)務(wù)人員做在了企業(yè)所得稅費(fèi)用里,請(qǐng)問老師在審計(jì)中這種情況怎么處理?
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2018-02-24
補(bǔ)交之前的所得稅,科目應(yīng)該用二級(jí)應(yīng)交稅金--所得稅還是直接用一級(jí)所得稅科目,如果用二級(jí)科目在報(bào)表上看不到數(shù)據(jù),這樣可以嗎
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2023-03-22
先計(jì)提了所得稅費(fèi)用,待上交時(shí)發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了。年報(bào)報(bào)完后,如何調(diào)整? 計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 120 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 120 。上交時(shí)交了100, 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅 120 貸: 以前年度損益_所得稅費(fèi)用 20 銀行存款 100 可以嗎?
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2019-01-06
綜合所得中勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得收入減除20%費(fèi)用后的余額為收入額,和不超過4000減除費(fèi)用按800計(jì)算。4000元以上減除費(fèi)用按20%計(jì)算。這兩條規(guī)定代表的是同一個(gè)意思么?
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2020-05-23
老師,我9月份計(jì)提了企業(yè)所得稅,借:所得稅費(fèi)用4000 :貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅4000,月末結(jié)轉(zhuǎn)了這筆所得稅費(fèi)了,借:本年利潤(rùn)4000 貸:所得稅費(fèi)用4000,這賬務(wù)已經(jīng)這樣處理了,9月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候卻是0不用繳稅,老師,我10月這筆賬如何調(diào)賬呀?以后遇到企業(yè)所得稅不用繳納我還要不要計(jì)提這企業(yè)所得稅呢?麻煩老師給下詳細(xì)的分錄,謝謝
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2019-11-02
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財(cái)政撥款我借:銀行存款 60 貸:遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬的費(fèi)用 借:研發(fā)支出 30 貸:銀行存款 30 3.年底12月,我結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益和研發(fā)支出 (1) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 30 貸研發(fā)支出 30 (2)借:遞延收益 30 貸:營(yíng)業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼 30 問題:1.請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下8月、10月、12月分別應(yīng)該怎樣申報(bào)所得稅。 2.請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下我在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何填報(bào)。謝謝
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2017-11-15
企業(yè)所得稅用計(jì)提嗎,
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2018-10-18
企業(yè)所得稅用計(jì)提嗎?
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2021-06-08
匯算所得稅還用調(diào)減?
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2017-05-10
[圖片]遞延不考慮他們罰款沒遞延
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2024-05-23
想請(qǐng)教一個(gè)問題:公司買入昂貴的電子設(shè)備,一年的免費(fèi)保修期就快到期,業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備購(gòu)買延保服務(wù),可再延長(zhǎng)保修期三年。 請(qǐng)問這延保費(fèi)用是應(yīng)該資本化還是作為待攤費(fèi)用呢?
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2014-09-18
所得稅費(fèi)用怎么核算
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2020-03-27
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