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老師,您好。我們公司當(dāng)時(shí)一個(gè)股東以知識(shí)產(chǎn)權(quán)入資。當(dāng)時(shí)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的價(jià)格是300萬(wàn),現(xiàn)在該股東以100萬(wàn)賣給另一個(gè)股東。這個(gè)股權(quán)所享有的凈資產(chǎn)的份額是105萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師,賣出的時(shí)候還需要找評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估嗎?轉(zhuǎn)讓人需要繳納個(gè)人所得稅嗎?公司和轉(zhuǎn)讓人需要繳納什么稅呢?
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2020-06-03
老師好,被評(píng)估債券為非上市企業(yè)債券, 3 年期,年利率為 17% 按年付息到期還本,面值 100 元, 共 1000 張。評(píng)估時(shí)債券購(gòu)入已滿一年, 第一年利息已經(jīng)收賬, 當(dāng)時(shí)一年期國(guó)庫(kù)券利率為 10% 一年期銀行儲(chǔ)蓄利率為 9.6% ,該被評(píng)估企業(yè)債券的評(píng)估值最接近于() 。 A. 112159 元 B. 117 000 元 C. 134 000 元 D. 115 470 元
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2021-07-05
因?yàn)閭洳椋覀兝习逶趨R算清繳前準(zhǔn)備了一批成本票回來(lái),那么我就要在去年12月份額帳里面做成本暫估,有一部分是人工費(fèi),一部分是成本,暫估的時(shí)候我直接入賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估,這樣暫估對(duì)嗎,如果對(duì)的話那么我今年又該如何運(yùn)用以前年度損益調(diào)整科目沖減呢?
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2018-07-09
請(qǐng)問(wèn),2018年暫估了10000的成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000,貸應(yīng)付賬款暫估10000,18年票沒(méi)回來(lái),19年四月票回來(lái)了,是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本―10000,貸應(yīng)付賬款暫估―10000沖回然后做一筆正確的,還是說(shuō)不通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算,直接通過(guò)借應(yīng)付賬款暫估10000,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10000核算?那一筆是對(duì)的?
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2019-05-23
2018年暫估庫(kù)存商品–產(chǎn)品,庫(kù)存商品–勞務(wù),暫估的產(chǎn)品多,勞務(wù)少,都已結(jié)轉(zhuǎn)成本,2019年實(shí)際到的產(chǎn)品少,勞務(wù)多,2019年沖減怎樣做賬?
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2019-06-25
#提問(wèn)#貿(mào)易企業(yè),月末發(fā)票未到,但是已經(jīng)銷售了,做賬時(shí)暫估成本和應(yīng)付的,到下月初沖轉(zhuǎn)掉暫估成本和應(yīng)付,這樣操作可行嗎?
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2019-05-29
老師,暫估的材料,已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用制作成成品入庫(kù)了,發(fā)票要明年才能收到,那我2017年匯算清繳時(shí)我這筆暫估的能不能扣除的
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2016-12-28
2018年暫估庫(kù)存商品–產(chǎn)品,庫(kù)存商品–勞務(wù),暫估的產(chǎn)品多,勞務(wù)少,都已結(jié)轉(zhuǎn)成本,2019年實(shí)際到的產(chǎn)品少,勞務(wù)多,2019年沖減怎樣做賬?
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2019-06-26
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們18年的時(shí)候暫時(shí)了借管理費(fèi)/員工工資 1.5萬(wàn)貸應(yīng)付賬款/暫估1.5萬(wàn),現(xiàn)在19年度要沖回筆暫估要怎么做賬?
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2020-01-14
老師,商品暫估入庫(kù),收到發(fā)票后是按照發(fā)票不含稅金額沖暫估,重新入庫(kù),然后再按發(fā)票不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
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2020-07-14
老師,商品暫估入庫(kù),收到發(fā)票后是按照發(fā)票不含稅金額沖暫估,重新入庫(kù),然后再按發(fā)票不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
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2020-07-14
假設(shè)21年暫估成本10萬(wàn),匯算清繳已做納稅調(diào)整補(bǔ)稅 賬上如何做處理呢 就是之前暫估的10萬(wàn),在今年如何做賬務(wù)處理呢
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2022-03-18
老師,您好,公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司A,有幾個(gè)老板,現(xiàn)在有別的房子貸款,評(píng)估,評(píng)估費(fèi)要從A公司支付,行嗎,沒(méi)發(fā)票,要怎樣操作?
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2019-12-09
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)貨物暫估入庫(kù),單價(jià)含稅價(jià)還是不含稅價(jià)入,比如采購(gòu)5000噸,含稅單價(jià)1500,暫估入庫(kù)的話,借:庫(kù)存商品多少呢
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2020-02-29
#提問(wèn)#外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè),商品估價(jià)入庫(kù),做了銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票回來(lái)后,估價(jià)入庫(kù)的商品金額與發(fā)票金額有差,怎么沖銷呢?
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2019-09-10
本月銷售的貨物中,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)來(lái),需要暫估處理,借庫(kù)存商品(暫估入賬),貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款的二級(jí)科目怎么設(shè)置
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2019-08-26
老師,貨已收到,但是發(fā)票沒(méi)有收到,,上月做賬,借庫(kù)存商品100,貸應(yīng)付賬款-暫估100,這個(gè)月發(fā)票只收到了60,我應(yīng)該怎么沖暫估呢
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2022-12-07
暫估的話可不可以暫估一部分材料,比如4月份送一部分,5月份送一部分,然后合同在5月份簽訂,發(fā)票4-5月一起開具
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2021-06-03
老師,我6月份不動(dòng)產(chǎn)暫估了1190萬(wàn),我暫估入賬,做計(jì)提折舊了,資產(chǎn)總額一下子上來(lái)了,那對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)有什么不好的地方嗎?
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2020-07-14
暫估的可以直接 只做采購(gòu)單?但是如果暫估的,發(fā)票幾個(gè)月才到,但是這個(gè)材料已經(jīng)領(lǐng)用。。那是要等發(fā)票到了才能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
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2019-10-20
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