
老師你好,請問我們18年的時候暫時了借管理費/員工工資 1.5萬貸應付賬款/暫估1.5萬,現在19年度要沖回筆暫估要怎么做賬?
答: 你好,這個稅前扣除了嗎?
4月做賬、計提工資:借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資5月做賬、付5月工資借應付職工薪酬-工資貸其他應付款-個人養老 其他應付款-個人失業 其他應付款-個人醫療 其他應付款-個人公積金 銀行存款5月做賬、計提5月五險一金借管理費用-企業養老 管理費用-企業失業 管理費用-企業醫療 管理費用-企業工傷 管理費用-企業公積金貸應付職工薪酬-五險一金5月做賬、付5月五險一金借應付職工薪酬-五險一金 其他應付款-個人養老 其他應付款-個人失業 其他應付款-個人醫療 其他應付款-個人公積金貸銀行存款
答: 你好,這個處理方式沒有問題,請問您具體咨詢什么問題呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司股東出工資只做賬不出款,我是這樣做賬的借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸其他應付款對嗎?
答: 您好,對的。可以這樣操作。
,收到一批員工工作服60000元,錢未付,要做一年攤銷,怎么做分錄!借,預付賬款,貸,應付賬款,分攤時,借,管理費用,貸預付賬款
收到一批員工工作服60000元,錢未付,要做一年攤銷,怎么做分錄!借,預付賬款,貸,應付賬款,分攤時,借,管理費用,貸預付賬款
收到一批員工工作服60000元,錢未付,要做一年攤銷,怎么做分錄!借,預付賬款,貸,應付賬款,分攤時,借,管理費用,貸預付賬款
老師金額理應是300做賬寫成500 借:管理費用500 貸:應付賬款500 沖掉多寫金額 借:應付賬款200 管理費用200 這樣嗎? 應付賬款多做了200元


katy 追問
2020-01-14 11:35
郭老師 解答
2020-01-14 11:37
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郭老師 解答
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2020-01-14 12:06
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2020-01-14 12:23
郭老師 解答
2020-01-14 12:30