
暫估商品入庫(kù)時(shí):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時(shí):借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實(shí)際收到發(fā)票:借:庫(kù)存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對(duì)嗎?
答: 您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
借:庫(kù)存商品—暫估入庫(kù) 貸應(yīng)付賬款 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估, 有區(qū)別么
答: 您好。正確的科目處理是第二個(gè)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:庫(kù)存商品 3000 貸 銀行存款 2000 應(yīng)付賬款1000 那么應(yīng)付賬款和庫(kù)存商品怎么抵消
答: 你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應(yīng)付賬款支付了就做付款分錄就是了


聶向普 追問(wèn)
2022-12-07 16:43
家權(quán)老師 解答
2022-12-07 16:44
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2022-12-07 17:00