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老師好 申報增值稅的時候稅控盤的數據自動導入申報報表,一共三張表,其它的地方需要去手動填列什么數據嗎?
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2021-07-15
你好,請問一下 申報增值稅的時候 按稅控盤上的稅額填 還是 按申報表上自動申成的稅額呀?會有幾分錢的差額
3/822
2022-05-17
老師你好,我是個體戶有稅控盤自已可以開具增值稅普通發票,最近我的客戶要增值稅專用發票,我該如何開具?
1/1205
2019-02-26
老師:新公司準備買稅控盤,買盤費用發票是不是可以選擇開專票也可開普票呢?如果是專票需要認證抵扣嗎?
1/1251
2019-12-18
現在個人差旅費用可以計算稅費抵扣增值稅了,這個月不想抵扣,可以先入待抵扣進項稅,下個月再抵扣嗎?
1/1411
2019-06-24
我想咨詢個問題,就是我們12月份報11月份的報表,有增值稅稅款和附加稅,就直接扣款了,稅控盤280也抵減了,這我要怎么做賬?
1/388
2018-12-05
老師,那個稅控盤維護費,付款時,我是這么做,但是,6月季報時候,我申報抵減了增值稅,這么做分錄對嗎?這個公司是小規模納稅人
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2018-11-09
小規模,做完稅控維護280元的減免分錄后,期末余額是否為:減免稅款余額借方280,應交增值稅余額貸方280,互相抵消了,是這樣嗎?
1/793
2018-11-05
已認證并抵扣的跨月增值稅專票發現是失控發票,要如何處理(可以開紅字發票對沖嗎)?是不是只要做進項稅額轉出就可以了?
1/1057
2018-10-22
多個公司能否共用一臺稅控機
1/1480
2020-01-15
老師,麻煩問一下,我們是小規模公司,這個月開的有普票和專票,增值稅申報表怎么填寫,審核才能通過,還有480元稅控設備抵扣
1/251
2019-10-18
一般納稅人購買稅控盤,可以全額抵稅,會計科目應該是借應交稅費-應交增值稅(減免稅額)貸方:遞延收益資產負債表中填哪項呢
1/567
2018-09-14
一般納稅人,本月發生280元稅控維護,但是本月不需要抵扣,只需要填寫表四和增值稅減免申報表中的本期發生額就可以了吧?
1/698
2019-09-09
稅控盤技術維護費是不是填在申報表的增值稅減免稅申報明細表的第二欄的本期發生額和本期實際抵減稅額,主表減征23欄
1/2237
2016-12-20
老師請教一下,我10月份做了稅控系統和維護費的抵減分錄(借應交稅金一應交增一減免稅)但我10月份無銷售,只能留底了。想問一下,我10月份零申報時填了申報表附表四(稅額抵減情況表),因當月未抵稅,當月還要填增值稅減免稅申報明細表嗎?
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2016-11-20
5月9日購入原木一批,當天取得的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票上注明買價118萬元,稅金10.62萬元,增值稅專用發票已經稅務機關認證,求消費稅額
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2023-11-15
收到航天公司開的發票,其中增值稅稅控系統技術維護費330, 軟件服務費200(這個是發票認證掃描的年服務費) 是不是只有那330元可以抵扣進項稅?另外我要不要把330這張發票用復印件做帳,原件和進項發票抵扣聯訂在一起?
2/1105
2016-05-12
企業信用D,買發票時預繳增值稅,這個錢可以用在之后抵扣嗎,抵扣的話申報表該怎么填寫
1/631
2019-10-10
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄
2/558
2017-01-05
稅控盤服務費全額抵扣的那種得是先一個月得需要去稅務局備案,后一個月才能全額抵扣嘛?
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2018-11-29
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