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老師,一般納稅人,我在計提本月應繳納的增值稅時,不通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這一科目轉到應交稅費-未交增值稅,而是直覺將銷項稅轉到未交增值稅的貸方,進項轉到未交增值稅的借方可以嗎?
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2020-03-25
代開專票增值稅先預繳的增值稅,然后每月確認一部分增值稅在貸方所以會在借方余額會在借方這種情況要把余額重分類到其他流動資產項目嗎小規模
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2017-09-03
"2.2019年9月5日,甲公司購入原材料2000千克,取得增值稅專用發票,單價150元(即價款300000元),增值稅稅額39000元;對方代熱運輸費20000 計劃單位成本165元驗收入庫,入庫共計950千克(50千克為合理攝組)元,取得增值稅專用發票,增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付,材議答案 甲公司相關賬務處理"
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2023-03-13
2019年9月5日,公司購入原材料2000千克。取得增值稅專用發票,單價150元(即價款300000元),增值稅稅額39000元;對方代運輸費20000計劃單位成本165元驗收入庫,入庫共計】950千克(50.千克為合理損地。元,取得增值稅專用發票。增值稅稅額1800元。上述貨款尚未支付、材料議答案甲公司相關賬務處理
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2023-03-13
月末借方的應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借方的余額怎么處理,一直在那有余額嗎
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2024-05-10
稅控維護費備案是在國稅網站上的增值稅優惠里備案嗎,即征即退,簡易征收等,可沒看到適合的選項,不是去稅局吧?
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2017-10-11
稅務備案時,所屬行業為服務業,備案表中會計制度?企業會計制度還是小企業會計制度,,低值易耗品攤銷方法?分期攤銷法?折舊方法?平均年限法?成本核算方法??會計報表就是三表嘛?
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2021-11-22
老師,您好,企業接受捐贈,資產會增加,①、所有者權益是否為會增加呢?②如這道題,如果將題干中的"實收資本”改為所有者權益,那么答案應該是bd,對嗎?
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2019-04-23
老師,我應交稅費未交增值稅科目有貸方余額1499.03,應交稅費應交增值稅有個貸方-1499.03怎么調整
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2021-03-17
開具增值稅普通發票,付款方因為收款方信息變更提出發票不能使用,符合增值稅開票法規?
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2022-04-21
老師,您好,請您看一下這道題 房租出租時可扣除的稅費不包含增值稅,增值稅不能扣,那就是說個稅應納稅所得額中是包含增值稅的,可這道題的答案為D
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2019-04-05
比如說這個月應交稅費——應交增值稅明細賬里,有借方余額(進項),和貸方余額(銷項),月末是不是要做一筆,借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)數字是從應交稅費——應交增值稅明細賬里的貸方余額取值 貸:應交稅費——未交增值稅 下個月銀行扣款的時候 是借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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2016-09-07
某企業資本總額為800萬元,債務資本:主權資本為1:3,現準備追加籌資200萬元,有兩種方案:(A)增加主權資本,(B)增加負債。已知(1)增資前負債利率為10%,若采用負債方案,所有負債利率則提高到12%;(2)公司所得稅率為30%;(3)增資后總資產息稅前利潤率可達20%。試用每股盈余無差別點并比較兩方案。 老師,這一題我算的追加后的利息為24,為什么是錯的
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2020-03-23
請問買方增值稅發票丟失,出賣方需要請主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經繳納了增值稅嗎?
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2022-03-23
老師,疑問1:按方案一籌資后 2023年借款總額是7204,怎么利息費用答案是按可持續增長率10%同比增長呢 疑問2:2023長期資本負債率,分母不考慮留存收益增加的股東權益金額嗎
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2023-07-04
公司信息技術服務行業,小規模納稅人,上個月自行開具了增值稅專用發票,這個月發現,金額開錯了,發票已經給了對方,改如何處理
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2018-10-09
】昌盛公司為一家自營生產企業,某年 9月份的資料如下表,該公司生產的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,可以選 個或一個以上)問題:根據上述資料,昌盛公司出口退稅會計處理結果正確的是:
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2022-06-02
老師這個公式不對吧?方案三答案是83.69萬元才對吧?
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2024-07-02
報增值稅加計扣除時,本月沒有進項稅額,但是本月發生了有前幾個月購進商品改變用途的進項稅額轉出,這個地方怎么填,進項沒有,這填數值就成負數了
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2023-12-05
公司收到一筆增值稅退稅,是因為改報表后退的多交的,應該怎么做賬?
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2018-09-28
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