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老師問(wèn)一下。就是我們公司外地預(yù)繳,每次都有企業(yè)所得稅預(yù)繳,但是每個(gè)季度都沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅,因?yàn)闆](méi)有盈利,然后預(yù)繳分錄每次入賬都是借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款,余額表就是會(huì)顯示在借方。現(xiàn)在12月底,是不是要把全部預(yù)繳的弄平?
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2023-01-11
剛與專管員溝通,說(shuō)如果負(fù)數(shù)申報(bào)企業(yè)所得稅金額又在的話一定會(huì)查賬的,把費(fèi)用掛在待攤費(fèi)用,而且我的其它應(yīng)付款金額又大,實(shí)收資本又已超了25W元了,我該如何做好?
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2017-01-12
請(qǐng)問(wèn)一下,有誰(shuí)知道,銷項(xiàng)票是126萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)票是35萬(wàn),費(fèi)用票是15萬(wàn),企業(yè)所得稅是多少?
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2022-03-25
3月購(gòu)入的電腦,沒(méi)有超過(guò)5000元,入的費(fèi)用,,季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),加速折舊表怎么填寫(xiě)
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2017-04-06
老師,那些沒(méi)票的費(fèi)用什么的,做賬正常做,匯算清繳做調(diào)整還是申報(bào)所得稅的時(shí)候調(diào)整啊
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2021-07-13
做賬時(shí)候,計(jì)提所得稅,是按照收入減去費(fèi)用直接乘以稅率計(jì)提,還是收入減去費(fèi)用進(jìn)行納稅調(diào)整再乘以稅率?
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2019-04-08
這個(gè)月報(bào)所得稅季報(bào)的時(shí)候 我家單位只有一些費(fèi)用發(fā)生 所得稅的利潤(rùn)總額要減去費(fèi)用嗎?因?yàn)闆](méi)有收入也沒(méi)有成本,是不是應(yīng)該0申報(bào)呢
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2018-01-05
購(gòu)買材料別人開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票給我公司,可以直接做費(fèi)用抵企業(yè)所得稅嗎
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2021-08-31
申報(bào)企業(yè)所得稅沒(méi)有費(fèi)用這一欄,只有營(yíng)業(yè)成本,那費(fèi)用可以也填到營(yíng)業(yè)成本那一欄不?
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2017-01-04
公司給員工租房補(bǔ)助是計(jì)入工資合并繳納所得稅還是憑發(fā)票報(bào)銷計(jì)入費(fèi)用好,這個(gè)對(duì)公司納稅有何影響,比方說(shuō)社保?
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2018-11-21
企業(yè)所得稅稅前扣除的費(fèi)用項(xiàng)目等有沒(méi)有限額?
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2018-06-25
我公司是分公司,成立第一年繳交企業(yè)所得稅是在總公司地區(qū)繳交,總公司沒(méi)有收入,沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用,都是以分公司作為收入
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2017-12-02
我們公司是軟件開(kāi)發(fā)公司,我們銷售產(chǎn)品但是沒(méi)有成本,有其他費(fèi)用,在季報(bào)時(shí)報(bào)企業(yè)所得稅,沒(méi)有成本那營(yíng)業(yè)成本是就填0嗎
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2018-04-10
老師好 2021年的個(gè)稅沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用,導(dǎo)致現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅都是在借方,我該怎么把這賬給調(diào)平
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2023-04-03
老師。 就是增值稅是不是就是 現(xiàn)金流量表的支付稅費(fèi)減去稅金及附加減去所得稅費(fèi)用?
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2023-10-30
剛成立的獨(dú)立核算的分公司,上個(gè)季度沒(méi)有收入只有費(fèi)用,企業(yè)所得稅怎么報(bào),可以直接零申報(bào)么
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2024-01-08
您好老師,能請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題嗎?我們公司有個(gè)項(xiàng)目投資了3億,年總收入是20億,年總成本費(fèi)用是18.7億,年稅金和附加是0.1億,年納增值稅是0.8億,年利潤(rùn)總額是1.2億,所得稅費(fèi)用是0.3億,年稅后凈利潤(rùn)0.9億。 幫我算下利稅總額( )?,年投資利潤(rùn)率( )%?,投資利稅率( )%?,投資回報(bào)率( )%?,全部投資回收期( )年?
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2022-11-14
為什么在計(jì)提工資的時(shí)候,計(jì)提的工資里面包含個(gè)人所得稅,個(gè)人所得稅不是員工承擔(dān)的么,為什么可以進(jìn)入公司的成本費(fèi)用
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2022-01-11
2018年中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)真題,綜合題地1體,資料二:2017年1月1日,叫公司以銀行存款1200萬(wàn)元購(gòu)入一項(xiàng)行政管理部門使用的非專利技術(shù)并立即投入使用,甲公司無(wú)法合理確定其使用壽命。該非專利技術(shù)取得時(shí)的初始入賬金額與計(jì)稅基礎(chǔ)一致,稅法規(guī)定,該非專利技術(shù)不低于10年進(jìn)行攤銷扣除,為此甲公司和納稅申報(bào)均按10年采用年限平均法對(duì)該非專利技術(shù)進(jìn)行攤銷,2017年攤銷120萬(wàn)元。2017年,該非專利技術(shù)沒(méi)有發(fā)生減值。問(wèn)題2是:判斷家公司對(duì)該非專利技術(shù)進(jìn)行攤銷的會(huì)計(jì)處理是否正確?如不正確,編制正確分錄。(答案見(jiàn)附件圖)我不理解其中所得稅的分錄,累計(jì)攤銷減少,為什么所得稅費(fèi)用減少了呢?
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2021-08-29
如果一個(gè)公司開(kāi)票多,沒(méi)有成本票,沒(méi)有太多的費(fèi)用票,怎么樣可以少繳稅,就是企業(yè)所得稅,增值稅,其他的附加稅,該怎么做呢?
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2017-03-28
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