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一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅是根據(jù)本月的銷項(xiàng)減去本月進(jìn)項(xiàng)和上月留抵的余額,是嗎?
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2018-01-16
剛才問(wèn)你的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,做賬時(shí)是不用管是否認(rèn)證的,按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),月末轉(zhuǎn)入未交增值稅。如果是本月15號(hào)之后認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅那不是過(guò)了申報(bào)期嗎?要下月才能申報(bào)啊?本月就抵扣不了了啊?是嗎。
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2017-03-04
你好 建筑企業(yè),之前沒(méi)有確認(rèn)收入,所以一直未交增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)通知補(bǔ)稅,現(xiàn)已補(bǔ)稅成功,請(qǐng)分錄怎么做呢,后期增值稅報(bào)表怎么填呢
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2020-06-19
這個(gè)月有減免稅額金稅盤和維護(hù)費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)還要把它結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-09-06
金稅盤結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄怎么寫,金稅盤購(gòu)買480元結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫
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2019-03-27
老師 您好,現(xiàn)在小規(guī)模公司開(kāi)具的普通發(fā)票是免稅發(fā)票,分錄還需做未交增值稅金額嗎?
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2022-09-16
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,剛接手從代賬公司拿回來(lái)的賬,代賬有幾年了,最近一期的科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有2個(gè)不同的數(shù),一個(gè)用二級(jí)明細(xì),一個(gè)用三級(jí)明細(xì),該如何合并轉(zhuǎn)出未交增值稅?另外科目余額表中有期初余額,本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,期末余額,這四個(gè)都有借貸方。那我怎么錄入?期末余額錄入新建的期初余額,那本年累計(jì)借貸方錄入什么金額?
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2021-12-23
【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產(chǎn)公司本月的化 品銷售收入為4500000元,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額為400000元 為當(dāng)月已認(rèn)證的可抵扣增值稅額),適用的消費(fèi)稅 率為30%,城市維護(hù)建設(shè)征收率為7%,教育費(fèi)附加稅 率3%。9月,甲公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式繳納了8月份 的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。假設(shè)不考慮 其他稅費(fèi),甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 注:8月底轉(zhuǎn)出未交增值稅9月交稅。
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2022-04-12
請(qǐng)問(wèn),交消費(fèi)稅的個(gè)體戶,增值稅未達(dá)起征點(diǎn),交消費(fèi)稅,消費(fèi)稅附加還征收嗎?
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2020-07-21
老師,一般納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目嗎?
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2021-06-03
公司小規(guī)模,看到之前的外賬做的收入借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后面又未達(dá)征稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-其他請(qǐng)問(wèn)這是咋整的分錄,沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,然后有收入,稅怎么報(bào)交的?后面又是怎么未達(dá)征稅額又變成那條分錄????
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2018-06-11
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣,月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,下月初繳納時(shí)轉(zhuǎn)出嗎?
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2018-11-15
月末增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) 之前未認(rèn)證2萬(wàn) 已交稅金5萬(wàn),銷項(xiàng)6萬(wàn)。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人季未超9萬(wàn),但其中代開(kāi)專票16000元預(yù)交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
老師,我對(duì)這道題不是很懂,因?yàn)槎际墙璺蕉际沁M(jìn)項(xiàng)稅,貸方有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來(lái)抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項(xiàng)100-進(jìn)項(xiàng)60=40,40要轉(zhuǎn)到未交增值稅,轉(zhuǎn)的這個(gè)過(guò)程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁(yè)上,帳頁(yè)就寫貸40? 2、如果銷項(xiàng)60-進(jìn)項(xiàng)100=-40,進(jìn)項(xiàng)需不需要轉(zhuǎn)出,還是不用,就留在此帳頁(yè)上,余額為借40
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2017-11-16
我們是小規(guī)模7月份代開(kāi)一張專用發(fā)票197291,稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報(bào)的時(shí)候扣款了 。8月份自開(kāi)普票6600,稅額192.23,稅局代開(kāi)專票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計(jì)提,9月份自開(kāi)普票89054,自開(kāi) 的普票都未交增值稅和未計(jì)提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來(lái)做分錄呢
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2017-10-18
老師好,2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找?比如繳納的增值稅,我按未交增值稅借方本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎?
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2020-06-12
老師好,想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè),去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個(gè)要是調(diào)整怎么做分錄呢,
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2019-10-09
老師:您好!想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進(jìn)項(xiàng)稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應(yīng)交的增值稅和外賬上應(yīng)該增值稅怎樣做平。因?yàn)殂y行扣稅的金額是同一個(gè)數(shù)嘛。 進(jìn)項(xiàng)稅多產(chǎn)生的原因有二個(gè):一是有住宿票是內(nèi)賬不用報(bào)銷的用來(lái)沖費(fèi)用的,二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒(méi)把進(jìn)項(xiàng)稅分出來(lái)。
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2021-09-30
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