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小微企業(yè)開(kāi)10萬(wàn)的普票,有1萬(wàn)多的油票費(fèi)用花銷(xiāo),還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2022-02-03
不超過(guò)5000的固定資產(chǎn),直接全額折舊計(jì)入費(fèi)用,再做所得稅清算的時(shí)候要調(diào)整嗎
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2018-03-30
國(guó)外出差拿回來(lái)的國(guó)外消費(fèi)的發(fā)票,公司給員工報(bào)銷(xiāo)了,那公司在匯算清繳的時(shí)候這些費(fèi)用可以抵嗎?要調(diào)回來(lái)繳納所得稅嗎?
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2019-10-22
單位沒(méi)有跟交社保人員工資我可以在外賬中做嗎? 如果入賬除了交那工會(huì)經(jīng)費(fèi) 還有其他影響嗎?對(duì) 企業(yè)所得稅這費(fèi)用增加,算是合理的費(fèi)用嗎?
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2017-04-21
老師,請(qǐng)教下企業(yè)所得稅里面的營(yíng)業(yè)成本類(lèi)填的是哪個(gè)金額,包不包括費(fèi)用?
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2016-01-18
所得稅報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本包括費(fèi)用嗎
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2020-04-14
老師,我是那個(gè)分不清,就是從公賬走的帳,哪怕轉(zhuǎn)到私卡上(我指的是備用金),再發(fā)工資,那么用備用金發(fā)的工資沒(méi)有做賬,交企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)問(wèn)另外備用金的出入嗎?
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2018-12-12
老師請(qǐng)問(wèn):2019年度沒(méi)有繳納過(guò)企業(yè)所得稅,匯算清時(shí)候,被調(diào)整出來(lái)一些費(fèi)用,繳納了所得稅應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
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2020-06-13
企業(yè)所得稅匯算中,對(duì)于報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用這塊,發(fā)現(xiàn)有不合規(guī)的票據(jù),是要納稅調(diào)整的,那應(yīng)該填在匯算的哪張表上?
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2020-05-20
是這樣的,我公司現(xiàn)在有個(gè)新項(xiàng)目,簽了十幾個(gè)外包員工,但是客戶要求我公司墊付1個(gè)月的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi),費(fèi)用大概2萬(wàn)塊,客戶會(huì)給6%的增值稅給我公司,不過(guò)我公司財(cái)務(wù)說(shuō)沒(méi)有所出,我公司要出25%的企業(yè)所得稅,是這樣嗎?有什么方法可以避免嗎?
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2019-11-01
我們公司上個(gè)月開(kāi)了49萬(wàn)發(fā)票,沒(méi)有賬本,沒(méi)有成本發(fā)票,這個(gè)月上繳企業(yè)所得稅,我可以將成本,費(fèi)用調(diào)成49萬(wàn),然后少繳稅嗎,會(huì)有什么樣的后果?
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2017-07-12
企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本包含費(fèi)用嘛?
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2022-04-10
第一季度虧損、第二季度盈利所得稅費(fèi)用怎么計(jì)算,可以減以前年度虧損嗎
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2024-07-09
企業(yè)清算所得稅申報(bào)中的可變現(xiàn)資產(chǎn)數(shù)是不是企業(yè)在做完本年度的匯算清繳結(jié)清稅款后,剩余的金額(我單位只有現(xiàn)金無(wú)存貨)無(wú)其他清算費(fèi)用和稅金,都要繳納25%的所得稅。最后剩余的資產(chǎn)才可以給股東分配。
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2020-06-20
老師,我們企業(yè)是去年12月份成立的,發(fā)生的業(yè)務(wù)我做到了今年1月份,報(bào)19年的企業(yè)所得稅匯算都報(bào)成了0,剛才稅局打電話讓做點(diǎn)費(fèi)用或工資,1月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也都是0,要這樣做點(diǎn)費(fèi)用,兩者就不匹配,怎么處理?
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2020-05-29
老師,請(qǐng)教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤(rùn)分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
16-17年有些項(xiàng)目按計(jì)量款的千分之二附征了企業(yè)所得稅,因公司以前年度虧損不需要交企業(yè)所得稅,未用當(dāng)期所得稅費(fèi)用,18年國(guó)地稅合并對(duì)原先項(xiàng)目所在地稅局附征的千分之二所得稅進(jìn)行退稅,這個(gè)要怎么處理?
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2019-02-24
關(guān)于無(wú)形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅,計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%, 那么無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
你好,老師。我們企業(yè)所得稅是查賬的 按利潤(rùn)總額的25% 我這季度收入79600 成本30000 費(fèi)用31000 那所得稅是多少呢
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2016-12-12
十二月新成立的公司建筑工程公司。報(bào)稅時(shí)的企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申請(qǐng)表。季初資產(chǎn)總額怎么填?沒(méi)有業(yè)務(wù)、收入和費(fèi)用。
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2020-01-09
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