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老師 你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業(yè)所得稅,我知道不影響今年的所得稅匯算清繳,但是我想問下今年5月進行18年的所得稅匯算的時候,補交計入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動表里哪一列填列?
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2019-05-27
所得稅匯算清繳里A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表里的第一行小薇企業(yè)減免所得稅是否等于上年最后一個季度企業(yè)所得稅納稅申報表十二行減免所得稅額
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2018-05-17
這邊18年4月成立的公司,所得稅清算中的從業(yè)人數(shù)是除以9還是12?
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2019-03-11
老師,核定征收的小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅清算的的時候,營業(yè)外收入的需要調(diào)增嗎?
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2020-03-19
房地產(chǎn)企業(yè)交房,開票結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,清算前大概需要繳納的企業(yè)所得稅的比例?大概是結(jié)轉(zhuǎn)收入的百分之幾左右?
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2024-04-07
6居民個人劉某為中國境內(nèi)甲公司員工,本年度收入情況如下:1)?每月取得甲公司支付的稅前工資、薪金收入15 000元,專項扣除、專項附加扣除共計8000元;2)?為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計全年取得勞務(wù)報酬共計48 000元;3)?出版小說一部,全年取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前特許權(quán)的稅前稿酬收入共計30 000元;4)?全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費收入共計20 000元 甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為劉某代扣代繳了個人所得稅共計16 800元。 要求計算: ① 計算劉某本年綜合所得的應(yīng)納稅所得額 ② 計算劉某本年綜合所得的個人所得稅。 ③ 計算劉某本年綜合所得匯算清繳時應(yīng)補繳(退)的個人所得稅。
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2020-06-19
我想咨詢 關(guān)于小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額未超100萬,稅負5%繳納企業(yè)所得稅時,是按季度繳納還是年度終了,做匯算清繳年報時繳納?
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2019-07-12
以前年度損益的調(diào)整只有在所得稅匯算清繳的時候才能用嗎,要是以前年度都虧的,本年第一季度有利潤的話,那所得稅要繳納嗎
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2017-09-17
老師,現(xiàn)在8月份了,屬于所得稅匯算清繳后了,那現(xiàn)在再調(diào)整以前年度損益科目,那影響的是去年的損益還是今年的損益?
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2019-08-13
請問企業(yè)所得稅匯算清繳一般需要做什么分錄? 調(diào)增應(yīng)納稅所得額,但是利潤還是負數(shù)的情況老師,這種需要做分錄嗎
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2022-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳,利潤總額是負數(shù),應(yīng)納稅所得額是0,A107040第一行怎么填呢?
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2021-05-18
老師你好, 1、納稅申報表與稅盤之間出現(xiàn)1角差異,調(diào)整入營業(yè)外支出,請問這個能在企業(yè)所得稅匯算清繳稅前扺扣?如能,是在A105000,行30填寫? 2、支付材料款給供貨商,供應(yīng)商沒有發(fā)票提供給我公司,請問調(diào)增填A(yù)105000表哪一欄?
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2023-05-08
與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的罰款做營業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳時候是不是要調(diào)整?老師
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2021-01-29
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負債表和利潤表是不是把2020年12月的財務(wù)報表原模原樣填上去即可?
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2021-04-14
在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中,資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中,累計折舊、攤銷額和稅收折舊攤銷額有什么區(qū)別,怎么填寫?
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2024-04-29
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 包括什么?我們公司給養(yǎng)老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢(這些錢都沒有任何發(fā)票和收條),是否屬于匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 ?
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2023-05-16
你好,想咨詢一下,企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了,財務(wù)報表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動,在填報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,A105080表中,這個固定資產(chǎn)原值按照哪個數(shù)填?年初數(shù)還是年末數(shù)? 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【6697345.12】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【6278761.05】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實 我按照年初數(shù)填的,但它風(fēng)險評估時會跳出這個提示。
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2022-05-23
老師,我在填報21年企業(yè)所得稅匯算清繳申請表,A105080表的帳載金的額累計折舊、攤銷額和稅收金額的累計折舊、攤銷額,是不是應(yīng)該是一樣的?請問科目余額表里的這兩個數(shù)相加填入稅收金額的累計折舊、攤銷額里對嗎?(本年累計發(fā)生額的借方余額,是因為以前年度固定資產(chǎn)的年限太高做的調(diào)整)
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2022-05-09
看到新政策:納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款超過匯算清繳應(yīng)納稅款的,納稅人應(yīng)及時申請退稅,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,不再抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。這意思是以前年度虧損不能累計到下一年度了嗎
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2022-01-16
老師小微企業(yè)看企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超100萬指的是年還是季度
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2019-06-14
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