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老師 是先記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
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2023-02-10
去年12月的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”借貸方向記反了,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過來
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2018-04-09
我想咨詢一下,我做賬的時候應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未計(jì)提,直接記 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 現(xiàn)在報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬,謝謝老師!
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2023-07-11
一般納稅人購買稅控盤480全額抵減,那交稅的時候不是要沖未交增值稅嗎?
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2018-10-11
借;應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅,表示是要抵扣的進(jìn)項(xiàng)還是要繳納的銷項(xiàng)呢?
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2019-01-04
月末轉(zhuǎn)出的應(yīng)交未交的增值稅為10萬,沒說是借還是貸怎么就變成減10萬
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2020-07-04
這是3月的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額,那應(yīng)該看哪個是還未繳納的應(yīng)交增值稅啊?
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2017-04-21
老師, 未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?
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2020-05-18
老師好,我公司12月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),且有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問:12月末賬上的未交增值稅期末數(shù)是不是就會在借方,且就是增值稅申報表上的期末留抵稅額對嗎
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2021-01-18
請問,交消費(fèi)稅的個體戶,增值稅未達(dá)起征點(diǎn),交消費(fèi)稅,消費(fèi)稅附加還征收嗎?
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2020-07-21
老師,一般納稅人用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個科目嗎?
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2021-06-03
去年開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會計(jì)分錄要做幾次 啊 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
我在買金稅盤的分錄是借:管理費(fèi)用440 貸:現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣:借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸:管理費(fèi)用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么弄
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2020-11-06
我想咨詢一下,我是一個給化工廠供水的公司,増值稅,企業(yè)所得稅,城建,印花都正常交,現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅(因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池,但這個蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了,水利工程設(shè)施是免土地使用稅的)想問老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1) 向棗農(nóng)收購一批紅棗,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元,另收取食品包裝袋價款2340元 (3) 將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利,成7020元 (4) 以經(jīng)營租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元,支付設(shè)備維修費(fèi),取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5) 將一臺2008年3月購進(jìn)的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉(zhuǎn)讓價為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過認(rèn)證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題: (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額為多少元? (2) 當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為多少元? (3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅合計(jì)為多少元?
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2023-11-06
房地產(chǎn)企業(yè),房子還未交付使用,但按揭貸款下來了,貸款需要預(yù)交增值稅嗎?
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2021-06-15
老師,我對這道題不是很懂,因?yàn)槎际墙璺蕉际沁M(jìn)項(xiàng)稅,貸方有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項(xiàng)100-進(jìn)項(xiàng)60=40,40要轉(zhuǎn)到未交增值稅,轉(zhuǎn)的這個過程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁上,帳頁就寫貸40? 2、如果銷項(xiàng)60-進(jìn)項(xiàng)100=-40,進(jìn)項(xiàng)需不需要轉(zhuǎn)出,還是不用,就留在此帳頁上,余額為借40
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2017-11-16
我們是小規(guī)模7月份代開一張專用發(fā)票197291,稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報的時候扣款了 。8月份自開普票6600,稅額192.23,稅局代開專票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計(jì)提,9月份自開普票89054,自開 的普票都未交增值稅和未計(jì)提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
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2017-10-18
老師好,2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找?比如繳納的增值稅,我按未交增值稅借方本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎?
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2020-06-12
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