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某化妝品生產企業為增值稅一般納稅人。8月19日向某大型商場銷售化妝品一批,開具增值稅專用發票,取得不含增值稅銷售額40萬元,增值稅額5.2萬元;8月15日向某單位銷售化妝品一批,開具普通發票,取得含增值稅銷售額3.39萬元。化妝品消費稅稅率15%,增值稅率13%。計算該化妝品生產企業當月應繳納消費稅稅額。(10分)
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2022-04-18
老師早上好!小規模納稅人。一季度開票未達起征點,增值稅申報表的附表:增值稅減免申報表和附列資料表需要填寫嗎?
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2020-04-16
小規模納稅人,7月份開增值稅發票開了209000元,都是推廣服務費項目,稅率3%,本月應交增值稅是多少
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2017-07-27
甲建筑公司為增值稅一般納稅人, 機構所在地為溫州市。2019年5月1日到臺州市承接 A工程項目,并將A項目中的部分施工項目分包給了乙公司,5月30日發包方按進度支付工程價款218 萬元。當月該項目甲公司購進材料取得增值稅專用 東省機城島 發票上注明的稅額8萬元;5月甲公司支付給乙公司工程分包款50萬元,乙公司開具給甲公司增值稅專票,稅額4.13萬元。對A工程項目甲建筑公司選擇適用一般計稅方法計算應納稅額,該公司5月需繳納多少增值稅? 該公司5月應納增值稅額為:。在臺州市預繳增值稅為: 。在溫州市全額申報,扣除預繳增值稅后應繳納增值稅為:
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2022-10-25
某酒廠為一般納稅人,5月銷售自制糧食白酒6頓,取得不含增值稅銷售額50萬元,則該廠本應納多少消費稅?
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2023-12-10
小規模納稅人 開的1%專票 在申報增值稅申報表上沒有1%的稅率 怎么填
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2020-07-06
我單位為一般納稅人使用企業會計準則,稅務局下的文軍人可以稅務局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計提數與上交數不一致。 9月份計提: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸::應交稅費-未交增值稅-本期轉入數 繳納時:借:應交稅費-未交增值稅-本期已交數 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
老師,請問一下,銷售行業的小規模納稅人是不是開普票不超過10萬元就不繳納增值稅及增值稅附加稅,開專票哪怕是開1萬也要繳納增值稅
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2019-10-09
請問老師,小規模納稅人增值稅申報表中沒有開票的銷售額應該怎么填寫?季度三十萬的銷售額可以免征增值稅的話,是只要季度的三個月內銷售總額不超過30萬嗎。假設第一個月13萬,第二個7萬,第三個月10萬,是不是就不用交增值稅?
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2019-11-17
請問小規模納稅人,開票超過9萬免征額度了,已經申報增值稅了,還需要交增值稅附加稅嗎?
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2017-12-31
老師好,房地產一般納稅人,之前開具3%不征稅增值稅普通發票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現在竣工了,要結轉收入,開具9%增值稅發票,這個做賬要怎么做啊?土地款是可以抵減銷售額?
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2023-02-16
老師,我公司屬于小規模納稅人,今年第一季度我公司預繳增值稅稅款1105元,應納增值稅稅額1033元,造成應補退稅額-72.14元,第三季度多繳納增值稅稅款533元,但是填增值稅報表的時候本期預繳稅款7214沒填寫,應該怎樣申請退稅
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2019-11-06
小規模納稅人,設計服務行業,本季度內開了6張增值稅普票,價稅合計29220,金額合計28930.7,稅額合計289.3。是否是免稅的?具體增值稅申報表里,計稅依據是填在(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%)還是填在(四)免稅銷售額?
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2022-01-15
老師你好,小規模納稅人需要計提增值稅附加稅嗎
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2019-10-12
老師,我是,小規模納稅人,我這月開的銷售額,專票和普票各5萬,我應該怎么申報增值稅?在增值稅申報表主表中,分別填在第幾欄?
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2019-08-18
某酒廠為一般納稅人,5月銷售資質糧食白酒6噸,取得不含增值稅銷售額50萬元,則該廠本應納多少消費稅?
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2023-02-04
是小規模納稅人。這個月有部分未開票收入。這部分未開票收入申報增值稅的時候怎么填寫。小規模納稅人增值稅申報表沒有未開票收入這一欄
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2017-04-18
某生產農用挖掘機的農機廠為增值稅一般納稅人,2022年5月生產銷售農用挖掘機,取得不含稅銷售收入50萬元,為農民修理農用挖掘機取得的修理費現金收入為10萬元。當月外購零配件取得增值稅專用發票上注明的稅款為2.6萬元,已通過增值稅發票綜合服務平臺確認并在當月抵扣。則該廠5月份應納增值稅為(  )萬元。(★★) A. 5.2 B. 4.3 C. 3.05 D. 5.05 老師 現金收入是含稅收入嗎?
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2022-10-10
一般納稅人處置2014年(營改增前為小規模納稅人)購置的機器設備,增值稅怎樣處理?
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2023-11-05
1、甲公司為增值稅一般納稅人,專門從事運輸服務。本年7月甲公司發生如下業務: (1)11 日,取得某項運輸服務收入 109 萬元(含增值稅)。 (2)17 日,購進一臺經營用設備,取得增值稅專用發票注明金額 10 萬元,增值稅稅額1.3萬元;支付運輸費用,取得增值稅專用發票注明金額1萬元,增值稅稅額0.09萬元。 (3)19 日,購進一批辦公用品,取得的增值稅普通發票上注明金額1 萬元增值稅稅額 0.13萬元。 (4)25日,支付廣告服務費,取得的增值稅專用發票注明金額 3 萬元,增值稅稅額0.18 萬元。 (5)29 日,銷售 2006 年 12 月購進的一臺設備,售價 3.09 萬元。 本月所有增值稅專用發票均符合抵扣規定并于當月抵扣了進項稅額。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,計算甲公司本年7月的應納增值稅
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2023-12-14
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