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填寫所得稅申報(bào)表時(shí)最終繳納200元所得稅,但是在前面幾個(gè)季度預(yù)交了5萬(暫緩繳納),做了分錄借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),請(qǐng)問,12月份的賬上我要做分錄調(diào)整嗎?
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2021-01-18
你好,我想請(qǐng)問一下,建筑勞務(wù)行業(yè)異地預(yù)繳個(gè)人所得稅,計(jì)提時(shí)可以做???借:管理費(fèi)用-稅金????貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2019-04-08
那您看下這個(gè)文件 根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號(hào)文件《關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;老師老板買了一輛車180萬允許一次加速折舊扣除嗎
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2020-06-29
老師,請(qǐng)問個(gè)人所得稅中,工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)四項(xiàng)計(jì)入綜合所得。那它們單獨(dú)還要不要計(jì)算所得稅? 是不是,先單獨(dú)計(jì)稅一次,然后再并入綜合所得計(jì)稅一次?
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2019-12-29
老師,請(qǐng)問計(jì)提的所得稅費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-01-14
把個(gè)人發(fā)票發(fā)生的個(gè)人所得稅,財(cái)務(wù)人員做在了企業(yè)所得稅費(fèi)用里,請(qǐng)問老師在審計(jì)中這種情況怎么處理?
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2018-02-24
支付給廠家的有償延保費(fèi)用是不是入管理費(fèi)用科目
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2018-08-11
老師 年終需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎 如果計(jì)提所得稅費(fèi)用 不是要把所得稅費(fèi)用計(jì)入利潤分配-未分配利潤中 ,那么就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表利潤總額相差所得稅費(fèi)用的金額
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2021-01-14
公司2016年計(jì)提了資產(chǎn)減值損失,但是沒有發(fā)生壞賬,今天審計(jì)在利潤表里所得稅項(xiàng)目填了負(fù)數(shù),然后審計(jì)說遞延不納入?yún)R算調(diào)整,與公司所得稅申報(bào)沒有聯(lián)系,頭一次做這個(gè)業(yè)務(wù)不明白
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2017-04-11
根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,居民個(gè)人的下列所得中,以1個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的是( ) A.利息、股息、紅利所得 B.財(cái)產(chǎn)租賃所得 C.偶然所得 D.特許權(quán)使用費(fèi)所得 答案是?
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2020-07-22
季度計(jì)提的所得稅是直接用利潤*25%,還是要做納稅調(diào)整用 應(yīng)納稅所得額*25%?
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2018-12-20
老師,我9月份計(jì)提了企業(yè)所得稅,借:所得稅費(fèi)用4000 :貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅4000,月末結(jié)轉(zhuǎn)了這筆所得稅費(fèi)了,借:本年利潤4000 貸:所得稅費(fèi)用4000,這賬務(wù)已經(jīng)這樣處理了,9月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候卻是0不用繳稅,老師,我10月這筆賬如何調(diào)賬呀?以后遇到企業(yè)所得稅不用繳納我還要不要計(jì)提這企業(yè)所得稅呢?麻煩老師給下詳細(xì)的分錄,謝謝
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2019-11-02
老師,企業(yè)會(huì)計(jì)這塊企業(yè)所得稅是權(quán)責(zé)發(fā)生制,有收入不管有沒有收到款都要交稅,但是從稅法角度看,稅是根據(jù)收到款來記稅,是不是沒收到款的我們要做遞延所得稅負(fù)債。我不是很懂
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2020-04-16
已知甲企業(yè)在2019年12月31日,稅前會(huì)計(jì)利潤為500萬元,其中:全年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備100萬元,壞賬準(zhǔn)備100萬元。2019年度甲公司確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值下降40萬元,確認(rèn)可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值上升80萬元。假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),年初遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債余額都為0,甲企業(yè)使用的企業(yè)所得稅稅率為25%,不考慮其他事項(xiàng)。計(jì)算應(yīng)納稅所得額和所得稅費(fèi)用?
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2021-06-18
企業(yè)所得稅核定征收,還用做帳嗎,地稅還報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2017-02-09
個(gè)人所得稅在科目匯總余額表里跟所得稅費(fèi)用一起加嗎?
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2019-05-29
老師,所得稅這章是不是不產(chǎn)生差異,不用調(diào)應(yīng)納稅所得額
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2021-05-29
公司老板以自己的名義向銀行貸款借公司使用,這個(gè)利息能做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,需要代扣個(gè)人所得稅嗎?有沒有什么文件支持個(gè)人代公司貸款免繳個(gè)稅的規(guī)定。
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2017-03-15
公司去年的所得稅稅負(fù)率,是根據(jù)去年報(bào)表年報(bào)的利潤表本期數(shù)來算嗎,所得稅費(fèi)用/營業(yè)收入嗎?
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2017-08-22
老師您好!我前面有兩個(gè)月的工資當(dāng)月沒有計(jì)提費(fèi)用,也沒有申報(bào)個(gè)人所得稅(每人每月工資沒有超過5000元)。這樣的話現(xiàn)在一起發(fā)放兩個(gè)月的工資可以嗎(兩個(gè)月工資加起來就超過6000元了)這樣是不是要交個(gè)人所得稅了?
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2019-12-27
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