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做勞務工程的,成本費用這塊主要是農民工,請問這塊工資是申報個人所得稅嗎?請問如何處理不涉稅!!
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2019-08-19
填寫所得稅申報表時最終繳納200元所得稅,但是在前面幾個季度預交了5萬(暫緩繳納),做了分錄借所得稅費用,貸應交稅費,請問,12月份的賬上我要做分錄調整嗎?
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2021-01-18
你好,我想請問一下,建筑勞務行業異地預繳個人所得稅,計提時可以做???借:管理費用-稅金????貸:應繳稅費-應交個人所得稅
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2019-04-08
那您看下這個文件 根據財稅〔2018〕54號文件《關于設備器具扣除有關企業所得稅政策的通知》,企業在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊;老師老板買了一輛車180萬允許一次加速折舊扣除嗎
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2020-06-29
老師,請問個人所得稅中,工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費四項計入綜合所得。那它們單獨還要不要計算所得稅? 是不是,先單獨計稅一次,然后再并入綜合所得計稅一次?
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2019-12-29
老師,請問計提的所得稅費用可以在企業所得稅前扣除嗎
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2022-01-14
把個人發票發生的個人所得稅,財務人員做在了企業所得稅費用里,請問老師在審計中這種情況怎么處理?
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2018-02-24
公司2016年計提了資產減值損失,但是沒有發生壞賬,今天審計在利潤表里所得稅項目填了負數,然后審計說遞延不納入匯算調整,與公司所得稅申報沒有聯系,頭一次做這個業務不明白
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2017-04-11
根據個人所得稅法律制度的規定,居民個人的下列所得中,以1個月內取得的收入為一次計算繳納個人所得稅的是( ) A.利息、股息、紅利所得 B.財產租賃所得 C.偶然所得 D.特許權使用費所得 答案是?
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2020-07-22
甲公司為一家上市公司,2019年持有乙公司交易性金融資產的相關資料如下: (1) 1月1日,甲公司委托證券公司從二級市場購入乙公司股票,支付1640萬元 (其中包含已宣告但尚未發放的現金股利40萬元),另支付相笑交易費用4萬元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為0.24萬元,甲公司將其劃分為交易性金融資產核算。 (2)1月5日,收到乙公司發放的現金股利40萬元。 (3) 6月30日,持有乙公司股票的公允價值為1800萬元,同日乙公司宣告發放上半豐服利40萬元。 (4) 10月31日,甲公司將持有的乙公司股票全部出售,售價為2100萬元,適用的增值稅稅率為6%,款項已收到。 要求:根據上逃業務編制下列會計分錄。(1) 1月1日,購入股票的會計分錄。(2) 1月5日,收到股利的會計分錄。 (3) 6月30日,股票市價變動及宣告發放股利的會計分錄。 (4)10月31日,股票出售的會計分錄。 (5)10月31日,轉讓金融產品應交增值稅的會計分錄。
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2020-06-15
老師,企業會計這塊企業所得稅是權責發生制,有收入不管有沒有收到款都要交稅,但是從稅法角度看,稅是根據收到款來記稅,是不是沒收到款的我們要做遞延所得稅負債。我不是很懂
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2020-04-16
增值稅納稅申報表第23行稅控盤服務費一列保存的時候為什么出現1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-06-09
是小規模納稅人,今年2月購買了金稅盤,一直沒拿到發票,今年7月的時候照到發票了,就記到7月借管理費用-辦公費貸:銀行貸款了,因為公司暫時沒有業務,就沒有要交的增值稅,所以想等到要交的時候在抵扣增值稅,那申報稅的時候是等到抵扣的時候在填減免稅款嗎
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2018-09-04
季度計提的所得稅是直接用利潤*25%,還是要做納稅調整用 應納稅所得額*25%?
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2018-12-20
老師,我9月份計提了企業所得稅,借:所得稅費用4000 :貸:應交稅費-應交企業所得稅4000,月末結轉了這筆所得稅費了,借:本年利潤4000 貸:所得稅費用4000,這賬務已經這樣處理了,9月份申報企業所得稅時候卻是0不用繳稅,老師,我10月這筆賬如何調賬呀?以后遇到企業所得稅不用繳納我還要不要計提這企業所得稅呢?麻煩老師給下詳細的分錄,謝謝
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2019-11-02
已知甲企業在2019年12月31日,稅前會計利潤為500萬元,其中:全年計提存貨跌價準備100萬元,壞賬準備100萬元。2019年度甲公司確認交易性金融資產公允價值下降40萬元,確認可供出售金融資產的公允價值上升80萬元。假設無其他納稅調整事項,年初遞延所得稅資產和負債余額都為0,甲企業使用的企業所得稅稅率為25%,不考慮其他事項。計算應納稅所得額和所得稅費用?
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2021-06-18
企業所得稅核定征收,還用做帳嗎,地稅還報個人所得稅嗎
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2017-02-09
個人所得稅在科目匯總余額表里跟所得稅費用一起加嗎?
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2019-05-29
老師,所得稅這章是不是不產生差異,不用調應納稅所得額
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2021-05-29
1、1季度交所得稅費用 有減半征收,但已出具報表中按原政策計提的所得稅,需要進行已出具報表的修改嗎? 2、如果報表不修改,報稅又將如何操作? (已出具的報表不可以進行調整情況下,專門為了報稅再進行一版的所得稅報表出具?) 3、新出的研發加計扣除 ,是要在今年3季度才可以預申報所得稅前扣除?
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2021-04-07
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