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我想問下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進行抵扣嗎
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2019-05-31
老師,小規(guī)模酒店季度不超45萬,不交增值稅,用不用月末價稅分離?結轉免征增值稅
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2022-04-08
我想問下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進行抵扣嗎
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2019-06-01
老師您好,增值稅專用發(fā)票后附了一張現(xiàn)金支票,現(xiàn)金支票里的金額用算增值稅嗎?
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2020-06-03
問題1:當月取得的增值稅發(fā)票認證時間問題,現(xiàn)在企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票,認證時間都是每月的1-15號(即申報期)才能認證,目前大部分企業(yè)是不是都將當月取得的增值稅發(fā)票先收集在一起,等下月初的申報期在網上去勾選認證? 問題2:我3月1號-15號網上勾選申請抵扣的增值稅發(fā)票 10張,稅額200萬,那這200萬的進項稅額,是填在3.15號所申報的“納稅所屬期2月”增值稅申報表中,還是填在下月即4月15號所申報的“納稅所屬期3月”增值稅申報表中?
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2020-03-16
17、某建筑公司為一般納稅人,于2021年3月在外地承接一個工程項目,合同金額為3億元,根據(jù)以下業(yè)務計算相關業(yè)務并編寫相關會計分錄:1)3月25日從供應商甲(一般納稅人)購進鋼筋一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款400萬元,4月份全部用于此工程項目,增值稅專用發(fā)票在4月獲得稅務機關認 2、2)4月份向業(yè)主方開具建筑服務增值稅專用發(fā)票,注明價款1000萬元,計算需預繳增值稅稅金,并編制相關會計分錄(計算及分錄均不考慮附加稅費 3、3)4月份實際繳納所屬期3月份增值稅稅額10萬元,4月份發(fā)生其他進項稅額13萬元,發(fā)生購進原材料不得抵扣進行稅額轉出2萬元,月未結轉應交增值稅 ,計算4月份應納稅增值稅稅額,并編制結轉應交稅費相關會計分錄。(
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2023-08-23
12月在異地預交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師問下,2018年長期待攤費用原值如何填,是2016年原值十2017年增加值十2018年增加值嗎
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2019-05-22
天洋公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率16%。材料按實際成本計價。2021年12月份發(fā)生經濟業(yè)務如下:(6)22日,用銀行存款支付購買上述沒備的運費2000元,安裝費16000元同時,該設備安裝完畢,達到預定可使用狀態(tài),交付使用。結轉固定資產成本。 7)23日,成川公司付清所購甲產品的貨、稅款。(現(xiàn)金折扣暫不考慮增值稅) (8)25日,天洋公司原注冊資本600萬元,現(xiàn)有一個新的投資人E經協(xié)商同意后,出資150萬獲得公司15%的股權。款項已存入銀行,增資手續(xù)已辦理完成,變更后的公司注冊資本為700萬元。 (9)31日,分配本月職工工資費用,其中甲產品生產工人工資200 000元,乙產品生產工人工資180 000元,車間管理人員工資50 000元,行政管理人員工資160 000元。
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2022-09-22
增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費還有期末余額840元,請問怎么用到抵扣增值稅?假如12月需要繳納增值稅3000元,
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2021-01-13
我當月財務費用-手續(xù)費增加額是260元,利息收入0.91元;管理費用-職工工資增加額是1232元,我怎么做月底結轉呀?
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2020-10-22
請教老師,房地產繳納增值稅需要計提嗎?我們開的增值稅租賃專用增值稅發(fā)票,繳納增值稅,分錄應該怎么寫?需要計提嗎?
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2020-05-19
小規(guī)模納稅人增值稅是季度報,但增值稅附加是月報,如果當月有銷售收入,當月還不用報增值稅,那增值稅附加要怎么報
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2017-09-11
是新手,看不懂會計學堂里“實操”中的“收工賬”中的三欄式明細賬的應交稅費中進項稅額、未交增值稅、轉出未交增值稅中余額為負數(shù),求解答
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2017-03-15
請問企業(yè)收到個稅的手續(xù)費返還需要交增值稅跟企業(yè)所得稅嗎?一般納稅人如果按一般計稅的話,增值稅稅額為多少?會計分錄是什么
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2020-07-17
非車輛經銷公司銷售二手小車,怎么稅務籌劃?交更少的增值稅 可以不入賬或者少入賬嗎? 怎樣差額開票呢 一般應該做無票收入申報增值稅
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2024-05-29
你好,公司向 個人買房的話,個人可以開具增值稅稅率為多少的哪種發(fā)票,個人二手房有沒滿 幾年的要求 ,增值稅怎么征收,公司收到票如何抵稅
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2023-08-17
老師,3~5月小規(guī)模減按1%征收增值稅,是包含小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票嗎?還是說只是增值稅普通發(fā)票?
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2020-03-02
某有限責任公司是增值稅的一般納稅人,2021年10月有以下業(yè)務 1.購進某機械設備一臺,價值50萬元(不含稅,取得了增值稅專用發(fā)票;在購買過程中,向第三方運輸公司支付運費6000元,取得了增值稅 專用發(fā)票。2.當月購進原材料花費12萬元 ,取得增值稅專用發(fā)票 ;支付原材料運費3000元,取得普通發(fā)票。3.當月銷售本公司產品A型機器20臺,每臺零售價8萬元,開具了增值稅專用發(fā)票;同時取得了銷售運費收入3000元。4.銷售B型機器10臺,每臺10萬元(不含稅),由本公司下屬獨立核算的運輸部門收取運費5000元(都為上對方開具增值稅專用發(fā)票)。5.取得銷售某產品銷售收入113萬元(含稅),已開具增值稅專用發(fā)票,在手術過程中產生運費2萬元,對方要求我方承擔運費。(以上活動都取得了增值稅專用票 ) 請計算該公司當期應繳納增值稅
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2023-11-15
繳納增值稅不是費用?是負債是嗎?那我收入減成本減費用,就不能包括增值稅是嗎?
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2018-01-23
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