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請(qǐng)問(wèn)老師老板包了個(gè)小工程,請(qǐng)了幾個(gè)臨時(shí)工,老板自己用公司備用金微信轉(zhuǎn)賬給了她們,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)需要怎樣處理入賬?假如她們總共付了20000元出去,公司需要代繳個(gè)人所得稅嗎?怎么計(jì)算?
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2021-08-13
我是外包到用人單位的,簽的勞務(wù)合同,這樣扣的個(gè)稅會(huì)比正常簽勞動(dòng)合同多交個(gè)人所得稅嗎
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2019-05-21
如果開100萬(wàn)增值專用發(fā)票、個(gè)人所得稅是多少呢?代開的那種
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2018-08-24
(3)女兒課外班全年支出費(fèi)用30000元,兒子早教班全年支出費(fèi)用10000元。 已知:綜合所得,每一納稅年度減除費(fèi)用60000元;勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬 所得以收入減除20%的費(fèi)用后的余額為收入額;稿酬所得的收入額減按70% 計(jì)算。子女教育專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)為1000元1月、3歲以下嬰幼兒照護(hù)專項(xiàng)附 加扣除標(biāo)準(zhǔn)為1000元/月,由李某按扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除。住房貸款利息專 項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)為1000元1月,由李某按扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除。贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)為2000元1月,李某與其姐姐均攤。 請(qǐng)計(jì)算中國(guó)公民李某2022年應(yīng)納個(gè)人所得稅。
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2023-11-30
請(qǐng)教老師:我們企業(yè)是苗企業(yè)所得稅的,這樣,我的費(fèi)用支出原始憑據(jù)里,只要不涉及到其他稅種的,可以用白條是嗎?, 我們免企業(yè)所得稅的 不管多少利潤(rùn)都不交企業(yè)所得稅 即使調(diào)增,也不交企業(yè)所得稅吧?
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2022-05-25
支付給廠家的有償延保費(fèi)用是不是入管理費(fèi)用科目
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2018-08-11
小規(guī)模交個(gè)稅,是掛在應(yīng)交個(gè)人所得稅上還是管理費(fèi)用?
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2017-11-03
做勞務(wù)工程的,成本費(fèi)用這塊主要是農(nóng)民工,請(qǐng)問(wèn)這塊工資是申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?請(qǐng)問(wèn)如何處理不涉稅!!
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2019-08-19
填寫所得稅申報(bào)表時(shí)最終繳納200元所得稅,但是在前面幾個(gè)季度預(yù)交了5萬(wàn)(暫緩繳納),做了分錄借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn),12月份的賬上我要做分錄調(diào)整嗎?
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2021-01-18
你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,建筑勞務(wù)行業(yè)異地預(yù)繳個(gè)人所得稅,計(jì)提時(shí)可以做???借:管理費(fèi)用-稅金????貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2019-04-08
那您看下這個(gè)文件 根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號(hào)文件《關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;老師老板買了一輛車180萬(wàn)允許一次加速折舊扣除嗎
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2020-06-29
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅中,工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)四項(xiàng)計(jì)入綜合所得。那它們單獨(dú)還要不要計(jì)算所得稅? 是不是,先單獨(dú)計(jì)稅一次,然后再并入綜合所得計(jì)稅一次?
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2019-12-29
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的所得稅費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-01-14
把個(gè)人發(fā)票發(fā)生的個(gè)人所得稅,財(cái)務(wù)人員做在了企業(yè)所得稅費(fèi)用里,請(qǐng)問(wèn)老師在審計(jì)中這種情況怎么處理?
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2018-02-24
本年留有應(yīng)退所得稅額,代理記賬是這樣做的,請(qǐng)問(wèn)老師這樣做也可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300,貸:所得稅費(fèi)用300 借:所得稅費(fèi)用300,貸:本年利潤(rùn)300,
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2016-06-14
老師,三月計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這個(gè)分錄是對(duì)的嗎,企業(yè)所得稅費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)這個(gè)科目嗎
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2019-04-15
如果這個(gè)個(gè)體戶是查賬征收的 那個(gè)人所得稅就相當(dāng)于別的公司的企業(yè)所得稅是嗎 那個(gè)人所得稅就是收入-成本費(fèi)用什么的 用利潤(rùn)*所得稅稅率是嗎
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2019-03-27
老師 年終需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎 如果計(jì)提所得稅費(fèi)用 不是要把所得稅費(fèi)用計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中 ,那么就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表利潤(rùn)總額相差所得稅費(fèi)用的金額
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2021-01-14
A公司2016年發(fā)生經(jīng)營(yíng)虧損3 000萬(wàn)元,按照稅法規(guī)定,該虧損可用于抵減以后5個(gè)年度的應(yīng)納稅所得額,預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)能產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)該虧損。2017年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)800萬(wàn)元,2017年適用的所得稅稅率為25%,因公司被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),自2018年1月1日起該公司適用所得稅稅率變更為15%。2018年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)1 200萬(wàn)元,2018年未發(fā)生其他納稅調(diào)整事項(xiàng),預(yù)計(jì)未來(lái)3年內(nèi)能產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)剩余虧損。不考慮其他因素,則下列說(shuō)法正確的是( )。,這里的想問(wèn)就是2017年的應(yīng)轉(zhuǎn)回的遞延所得稅資產(chǎn)是多少
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2021-08-29
根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,居民個(gè)人的下列所得中,以1個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的是( ) A.利息、股息、紅利所得 B.財(cái)產(chǎn)租賃所得 C.偶然所得 D.特許權(quán)使用費(fèi)所得 答案是?
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2020-07-22
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