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16年度虧損45萬,17年4月15日前申報17年1月-3月所得稅,應(yīng)納稅所得額的20萬,請問可以用16年度的虧損補(bǔ)17年1-3月份的應(yīng)納稅所得額嗎?還是要等到匯算清繳17年度企業(yè)所得稅時再用于彌補(bǔ)?
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2017-02-24
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會計分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計提的推銷額及其會計分錄。 4月末應(yīng)計提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
怎么可以多開些成本費(fèi)用票,來抵所得稅?
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2018-03-15
請問下圖中的銷售費(fèi)用-其他銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)在所得稅年度報表期間費(fèi)用明細(xì)中怎么填列?
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2021-04-03
私車公用該怎么做,哪些費(fèi)用可以進(jìn)財務(wù)帳目且所得稅中可以扣除
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2018-05-19
老師好,我公司賬面利潤總額10000000按照扣除營業(yè)外支出的罰款1000計提了企業(yè)所得稅2500000,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,但是企業(yè)所得稅年報的時候稅局申報表里企稅是2500250,最后繳稅的時候賬面應(yīng)交企業(yè)所得稅有個借方余額250,這個借方余額需要計提要所得稅費(fèi)用里嗎
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2020-05-20
個體戶收入為0,費(fèi)用有管理費(fèi)用1萬多,請問季度申報個人經(jīng)營所得時,需要把這筆費(fèi)用填在經(jīng)營所得里的成本費(fèi)用那一欄嗎?
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2024-01-05
昨天的所得稅報錯了,扣款了怎么辦,沒有減期間費(fèi)用
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2017-07-13
老師,請問匯繳年報財務(wù)報表利潤表中的所得稅費(fèi)用是只包括本年交的所得稅還是包括本年預(yù)繳的加上年匯算清繳所交的所得稅呢?
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2020-05-29
老師,請教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個做錯了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因為5月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
關(guān)于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計入費(fèi)用的加計扣除75% 然后用(利潤-費(fèi)用加計75%)*25%=所得稅,計入成本的加計扣除175%, 那么無形資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)=賬面價值*175% 這個目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤-費(fèi)用加計75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
你好,老師。我們企業(yè)所得稅是查賬的 按利潤總額的25% 我這季度收入79600 成本30000 費(fèi)用31000 那所得稅是多少呢
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2016-12-12
十二月新成立的公司建筑工程公司。報稅時的企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申請表。季初資產(chǎn)總額怎么填?沒有業(yè)務(wù)、收入和費(fèi)用。
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2020-01-09
企業(yè)所得稅不是5月匯算清繳嗎?為什么有的企業(yè)項目上的費(fèi)用票要12月底交到財務(wù)哪里呢?
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2018-12-25
17.18年調(diào)整出來的費(fèi)用,放在待攤費(fèi)用,21年紅字沖銷企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?還在5年彌補(bǔ)虧損
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2021-06-18
老師,去年有部門費(fèi)用未掛導(dǎo)致企業(yè)所得稅多交,可是匯算清繳后實(shí)際比計提的又多了,這個該怎么平?
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2021-07-05
匯算清繳時填的財務(wù)年報是含清繳后的數(shù)據(jù)嗎?比如我預(yù)提費(fèi)用到匯算時還沒收到票,要調(diào)整費(fèi)用,補(bǔ)交所得稅
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2018-04-11
收據(jù)是可以作為費(fèi)用做賬的是嗎?只不過到最近繳納所得稅時做納稅調(diào)增是嗎
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2018-07-09
上個月的普票費(fèi)用能在這個月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?老師
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2022-01-15
老師提現(xiàn)發(fā)工資金額大,現(xiàn)金支票寫差旅費(fèi)是不是不會被稅務(wù)查?還有避免交個稅發(fā)工資剛好卡在點(diǎn)上,那剩下的工資部分以白條做成費(fèi)用,但是這部分費(fèi)用稅前不能扣除,這部分年底稅算清繳交的企業(yè)所得稅就多啊?可是老師說的這句話我沒懂?
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2016-08-23
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