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公司收到購買白酒的增值稅專用發票和買護膚品的增值稅專用發票可以認證嗎?
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2019-02-15
購入生產用設備一臺,增值稅專用發票表明設備價款4000 元,增值稅5200,款項尚未支付
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2021-12-12
增值稅專用發票開1%企業性質是什么,進項是13%的增值稅專用發票,這些怎么做賬
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2020-06-21
12月在異地預交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
企業是小規模納稅人 顧客通過POS機刷卡1000 次日收到1000 POS機手續費1.25% 借 銀行存款 1000 貸主營業務收入970.87 貸應交稅費-應交增值稅29.13 請問這時手續費要做到財務費用怎么做分錄啊???
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2020-05-09
采用托收承付的方式銷售甲產品20件,價款為20萬,增值稅34000已辦妥,托收承付手續,該批實際成本為15萬,在辦妥托收手續后,當天得知貨物發生嚴重的財務,近期無法支付貨款
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2022-03-06
最新的減征增值稅的政策對于小規模或個體工商戶開具增值稅專用發票適用嗎???
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2020-03-01
月銷售額不足十萬的減免增值稅用不用填寫報表當中的增值稅減免申報明細表
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2019-03-10
老師好;有一個問題想請教一下,我們單位是小規模單位,去年上半年是手工做賬,下半年改財務軟件做賬,財務軟件在錄入期初數時沒有把應交稅金---應交增值稅貸方錄入,交稅后借方記賬了,現在借方這個數一直存在,怎么辦?
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2019-09-03
甲股份有限公司(以下簡稱甲公司)為增值稅一般納稅企業,適用的增值稅稅率為16%,銷售價款均不含應向客戶收取的增值稅稅額。該公司2×18年度和2×19年度發生的有關交易或事項如下: (1)甲公司委托W商店代銷商品一批,代銷價款為150萬元。本年度收到W商店交來的代銷清單,列明已銷售代銷商品的60%,W商店按代銷價款(不含稅)的10%收取手續費,款項尚未收到。甲公司對消費者承擔商品的主要責任,該批商品的實際成本為90萬元。 (2)甲公司對其生產的S產品實行售后包修的銷售政策,協議約定,甲公司銷售S產品后,提供一年的免費保修改服務,在此期間內,無論客戶因為什么原因造成產品出現故障或損壞,甲公司均提供免費維修。同時甲公司還向承諾,除法定保修期1年之外,還延長保修期3年。甲公司本年度共銷售S產品1 000件,銷售價款共計550萬元,款項均已收存銀行。假定該批產品和延保服務的單獨標價分別為500萬元和50萬元,甲公司根據以往經驗估計在法定保修期(1年)內將發生的保修費用為20萬元。該批產品成本為300萬元。合同簽訂當日,甲公司將該批S產品交付給客戶,同時收到了全部價款550萬元。假定不考慮增值稅及
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2020-06-30
我們物業公司是小規模,有個停車場,停車場是對外營運收費的,我們每個月都是從國稅局拿的手撕發票是兩萬,按稅法規定,小規模一個季度超過9萬不繳納增值稅,可是我們的停車場收入遠遠超過了兩萬,請問下,我要怎么申報納稅,
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2018-07-09
運輸公司購入二手貨車,以什么憑證入賬呢?是不是要有銷售方開具的增值稅發票跟二手車銷售統一發票一起入賬嗎?我只收到二手車銷售統一發票,能入賬嗎?
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2021-02-20
老師,請問。我們公司向個人購買二手車,或者向二手車公司購買二手車,在增值稅抵扣上有什么區別?公司向個人購買,個人如何開發票給公司?是普票,還是專票?
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2023-04-04
商戶安裝了收錢吧,收到的錢先到收錢吧第三方合作方手里,再扣除手續費轉給商戶,那么我想問,第三方收到的這筆錢是不是沒交增值稅,不然手續費不會那么少
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2019-01-26
請教老師,房地產繳納增值稅需要計提嗎?我們開的增值稅租賃專用增值稅發票,繳納增值稅,分錄應該怎么寫?需要計提嗎?
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2020-05-19
小規模納稅人增值稅是季度報,但增值稅附加是月報,如果當月有銷售收入,當月還不用報增值稅,那增值稅附加要怎么報
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2017-09-11
A公司一般納稅人,購進一部手機價稅合計10000元(收到增值稅普票)銀行支付,然后A公司將這部手機送給了客戶張三,請問從購進手機到送客戶的會計分錄怎么做?
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2021-09-14
問題1:當月取得的增值稅發票認證時間問題,現在企業取得的增值稅專用發票,認證時間都是每月的1-15號(即申報期)才能認證,目前大部分企業是不是都將當月取得的增值稅發票先收集在一起,等下月初的申報期在網上去勾選認證? 問題2:我3月1號-15號網上勾選申請抵扣的增值稅發票 10張,稅額200萬,那這200萬的進項稅額,是填在3.15號所申報的“納稅所屬期2月”增值稅申報表中,還是填在下月即4月15號所申報的“納稅所屬期3月”增值稅申報表中?
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2020-03-16
17、某建筑公司為一般納稅人,于2021年3月在外地承接一個工程項目,合同金額為3億元,根據以下業務計算相關業務并編寫相關會計分錄:1)3月25日從供應商甲(一般納稅人)購進鋼筋一批,取得增值稅專用發票注明價款400萬元,4月份全部用于此工程項目,增值稅專用發票在4月獲得稅務機關認 2、2)4月份向業主方開具建筑服務增值稅專用發票,注明價款1000萬元,計算需預繳增值稅稅金,并編制相關會計分錄(計算及分錄均不考慮附加稅費 3、3)4月份實際繳納所屬期3月份增值稅稅額10萬元,4月份發生其他進項稅額13萬元,發生購進原材料不得抵扣進行稅額轉出2萬元,月未結轉應交增值稅 ,計算4月份應納稅增值稅稅額,并編制結轉應交稅費相關會計分錄。(
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2023-08-23
公司在APP里提現,銀行賬上收到的款是扣除服務費的款,公司也不用交增值稅,賬是不是這樣做借銀行存款財務費用手續費貸主營業務收入。是不是這樣
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2019-12-20
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