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請問最后那個分錄126.88怎么來的?分期收款銷售商品的會計和稅務處理案列分析 例: 2014年1月1日,甲公司采用分期收款方式向乙公司銷售一套大型設備,合同約定的銷售價格為2000萬元,分5次于每年12月31日等額收取。該大型設備成本為1560萬元。在現銷方式下,該大型設備的銷售價格為1600萬元。假定甲公司發出商品時開出增值稅專用發票,注明的增值稅額為340萬元,并于當天收到增值稅額340萬元。 會計處理 分期收款銷售商品(通常超過3年),應根據應收
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2015-05-14
如果我是餐飲企業,主要是營業稅納稅人,但發生了兼營增值稅的業務,哪我的增值稅是按小規模的3%交增值稅還是按一般納稅人的17%交稅。(從事營業稅的餐飲企業,還能夠進行增值稅一般納稅人和小規模納稅人的人定嗎?)
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2015-11-04
對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。 小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅。 以哪個為準?
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2021-07-08
本月銷項稅額減進項稅額再減預繳增值稅后的金額產生附加稅,但是上個月預繳增值稅有余額,本月實際繳納增值稅就把上個月預繳增值稅余額遞減了。但是形成本月計算附加稅和申報附加稅有出入。這個怎么處理
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2019-12-11
某企業為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2020年10月份發生下列經濟業務。1 10月3日。銷售給M公司產品一批。增值稅專用發票注明價為370萬元。增值稅稅額是48,100元.收到M公司開來的以承擔市商業匯票一張,期限為一個月。
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2021-09-29
1、ZZ038增值稅小規模納稅人申報中(B38增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用))表填寫完第10欄“小微企業免稅銷售額”時,需不需要在(B44增值稅減免稅申報明細表)中進行填寫; 2、B44增值稅減免稅申報明細表是自動生成數據的嗎?
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2020-05-15
1.盛公司為增值稅一般納稅企業,適用的增值稅稅率為13% 2019年5月18日,該公司購入一臺不需要安裝的設備,取得的增值稅 專用發票上列示的價款為127500元,增值稅為16575元,另發生運雜費3780 元,數項全部以銀行存款付款
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2021-10-27
某公司為。增值稅一般納稅人2021年2月銷售鋼材一批,開具增值稅稅額11,700元,同時收取包裝費1130元,當月購入生產用原材料一批取得的增值專用發票,注明金額6萬元,稅率13%計算該公司2月銷項稅額進項稅額和應繳納增值稅額
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2023-09-05
某農機生產企業為增值稅一般納稅人,2020年12月轉讓一臺自用過8年的小轎車,取得含稅收入10萬元,求應交增值稅,答案是10萬/(1+3%)*2%。我想問的是8年前是2012年可以抵扣增值稅了呀,為什么還用簡易計稅辦法算應交增值稅
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2021-04-18
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,2019年5月發生的經濟業務如下: (1)2日,銷售一批原材料,開具增值稅專用發票上注明的價款為52萬元,增值稅稅額為8.32萬元該批原材料的成本為48萬元,款尚未收到
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2019-08-06
1.企業為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設備,增值稅專用發票上注明的價款為 50 000 元,增值稅稅額為6 500元。另發生運輸費和專業人員服務費,增值稅專用發票注明運輸費價款1000 元,增值稅額90元 不考慮其他因素,進行賬務 處理(編制會計分錄)
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2021-05-27
,長進機械廠為增值稅一般納稅人。2019年5月發生了以下經濟業務:(1)購進甲材料用于應稅項目,稅控發票注明價款800000元,增值稅稅額104000元。(2)購進乙材料用于應稅項目,稅控發票注明價款300000元,增值稅稅額39000元。(3)從國外購進隔離工作服用于應稅項目,關稅完稅價格10000000元,取得了海關開具的增值稅專用繳款書,關稅率20%。(4)委托小規模納稅人加工原配件用于應稅項目,開出20600元支票用于支付全部加工費,取得了稅務代開的增值稅發票。(5)銷售A型號車床20臺,取得不含稅收入4000000元。(6)銷售積壓不用原材料,取得含稅收入11300元。(7)將2臺A型號車床與某鋼鐵公司交換,取得增值稅專用發票上注明的價款400000元,增值稅稅額52000元。要求:(1)計算當期的銷項稅額。(2)計算當期可抵扣的進項稅額。(3)計算當期應納的增值稅稅額(假設防偽稅控發票均經認證)。麻煩老師回答一下 謝謝!
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2022-12-20
某大型商場是增值稅般納稅 人。銷售額為2000元的商品的成本為1200元。 該商場為促進商品的銷售提出了三種促銷方式: 一是商 品九折銷售: 二是購物滿2000元贈送價值200元的商品(成本為80元)。以上均為不含增值稅價,不考慮其他稅費。 任務:請對上述業務進行增值稅的納稅籌劃。
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2021-12-03
,關卷煙廠為增值稅一般的稅人, 2019年6月,該廠生產。批煙絲,并對外銷售,取得含增值稅銷售額90.4萬元,已知煙絲適用30%的消費稅稅率。計算該煙廠6月份生產煙絲應納消費稅是多少?
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2020-12-28
進項一直大于銷項,到去年11.12月會計師說要交增值稅,內賬根據權責發生制,發生業務往來就做了進項銷項,實際有的發票還未開,我需要怎么做,才能對得上所交的增值稅呢?內賬
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2018-03-01
(1)外購高檔香精一批,取得的增值稅專用發票上注明價款為300萬元,增值稅48萬元,當月領用60%,用于生產高檔化妝品。 山日生產的高檔化妝品期末庫存為0。 計算可抵扣的消費稅
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2022-12-02
你好!我想咨詢一個問題,我企業是養殖生豬企業,免征增值稅和所得稅。我想問一下,我企業以前都是出售育肥生豬,現要出售屠宰好的豬肉出售,請問增值稅和所得稅需要繳納嗎?
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2019-10-22
老師就是我們那個增值稅那個開票系統里面打印的那個發票統計里面的生成的數和我們在那個增值稅報稅系統里面滴那個金額相差了0.01這個我們需要管嗎,他都是自己生成的
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2018-03-07
承包B市一家毛巾生產廠的廠房改造工程,當月竣工結算,工程總價款為6550萬元,發生分包支出1550萬元,取得分包企業 (一般納稅人) 開具的增值稅專用發票 應預繳的增值稅為多少?
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2023-12-12
我們是異地施工,在建筑服務發生地預交增值稅的同時還要在建筑服務發生地預交其他什么稅種嗎
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2018-02-02
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