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報國稅增值稅主表1和2 和附列8不等,但是我填的一樣啊
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2018-01-04
繳納的稅都在借方 出利潤表時繳納的增值稅附加 計算上嗎
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2017-08-09
老師請問交增值稅要在利潤表-營業(yè)稅金及附加顯示出來嗎?
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2017-10-17
老師一般納稅人開具技術(shù)服務發(fā)票要填報增值稅附表三嗎?
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2020-04-10
請問老師利潤表里稅金及附加里包涵哪些稅?包括增值稅嗎?
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2022-02-22
老師增值稅主變的數(shù)和附件表1的數(shù)對不上,應該怎么辦呢
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2018-10-22
老師。?現(xiàn)金流量表里(支付的稅費這個數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計嗎)
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2024-04-09
由于上次退稅金額無法在增值稅申報表十五欄體現(xiàn),現(xiàn)導致增值稅申報表期末留抵與本期免抵退申報表期末留抵不一致,現(xiàn)提交修改增值稅報表留抵稅額后尚無批復,像這種不一致情況本期是否可以申報退稅,或是如何處理為好?
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2019-01-12
老師 怎么新的增值稅納稅申報表進項明細表那個旅客運輸填進去沒有公式不能自動計算,數(shù)據(jù)也帶不進增值稅主表
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2019-06-13
申報增值稅點全申報提示銷項稅額合計與附表一中第1列第1+2+3?5+17行相加后的銷售項數(shù)據(jù)不一致要怎么查
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2019-07-03
你好,我單位在外省經(jīng)營,開具發(fā)票給對方,除所得稅外其余稅都交給了外省,請問我如何申報增值稅申報表:附列資料
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2019-04-13
老師你好:我在申報增值稅月報,我們進項稅額只有待認證的金額,也就是說資產(chǎn)負債表中有應交稅費的負數(shù)金額(即應交稅費的借方余額)那么增值稅及附加稅費申報表中的本月進項稅額還需要填嗎?
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2023-03-14
申報增值稅申報表時,當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額,不一致。強制性不通過。請問是什么原因。
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2022-05-17
請問上個月的增值稅繳納后發(fā)票申報錯了又申請更正了申報表并申請了退稅 本月申報表上體現(xiàn)在預繳增值稅那欄 請問我這個分錄應該怎么做。
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2019-12-05
小規(guī)模企業(yè)由于代開專票,已經(jīng)直接扣掉了增值稅和附加稅,增值稅小規(guī)模納稅人申報表中本期預交稅額該怎么填寫呢?是填寫扣除代開發(fā)票增值稅部分,還是扣除包括附加稅金額呢?
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2019-01-16
老師,增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對,在增值稅那誰申報表中銷售稅額怎么填?兩個表格中金額不一樣行不行?
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2019-07-04
老師,很納悶,我沒有扣除項,簡單計稅建筑勞務,增值稅報表總是提示我附表三填的不對
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2019-07-02
老師,我想問問這個填完報表四滴6欄第2列后,會影響增值稅申報里面的哪個表,我光看到利潤表里面有個其他收益,填的是這個數(shù)14143.18,只影響利潤表嗎
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2023-08-16
上月底進項勾選后,今天發(fā)現(xiàn)有不對的地方,做了撤銷勾選,但勾選統(tǒng)計結(jié)果不知道在哪里更正,上月已經(jīng)把增值稅申報進項抵扣匯總表也打印出來了,這個又要從哪里更正呀?我現(xiàn)在重新勾選的話,時間在10月了,這樣做賬是不是不對了呀,9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉,然后制憑證?
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2024-10-08
這個月有發(fā)票沖紅,導致收入負數(shù),申報利潤表填負數(shù)可以嗎?那對應的負數(shù)增值稅,和附加稅,印花稅,申報時怎么填報呢?
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2018-09-03
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