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老師,公司因公出差的機(jī)票和住宿費(fèi)能否直接從基本戶轉(zhuǎn)賬付款?等公司人員出差回來,我在直接就借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:銀行存款是嗎?
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2016-07-27
小規(guī)模12月份支付下一年度整年房租,怎么做分錄?是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嘛?還是借:待攤?
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2019-12-19
老師,你好,我們公司的銀行回單上有,電信費(fèi),老會計備注的是,借管理費(fèi)用,而新會計寫的是借 應(yīng)付賬款~電信公司,貸銀行,請問有什么不同,感覺都是一個概念哦
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2020-04-16
我公司剛成立的企業(yè),在開辦期購買了包裝袋,會計分錄可以 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣寫可以嗎?
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2017-10-25
老師,有一個這樣的業(yè)務(wù),公司有一筆費(fèi)用,嗯2000元,嗯,但是支付了5000元,還有3000元的發(fā)票,要下個月才開,那我這筆分錄可以這樣做嗎?借管理費(fèi)用 預(yù)付賬款 貸…銀行存款
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2019-08-12
匯款因賬號有誤被退回,這種情況是支出時 借:管理費(fèi)用/應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,被退回時,借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用/應(yīng)付賬款,還是直接做一筆 借:銀行存款 貸:銀行存款,只是反應(yīng)一下銀行增減變動就可以了呢,這兩種哪種才是正確的?哪種比較好?
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2019-08-19
老師 退款管理費(fèi)用 我之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應(yīng)該做借銀行存款250 貸管理費(fèi)用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應(yīng)該怎么做呢
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2020-12-08
繳納社保費(fèi)和公積金時,只有銀行回單扣款金額,無社保和公積金的繳費(fèi)明細(xì),我做管理費(fèi)用和其它應(yīng)收款有沒有問題?
3/2010
2016-09-19
老師,我公司有一筆審計費(fèi)是十萬元,打款的時候是先打了5000,又打了十萬,對方又給退回來5000,退回來的5000我做了借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)5000,這樣做對嗎
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2020-04-28
老師你好,我想問下10月至12月的租金分錄:摘要:支付租金:借:管理費(fèi)用(租金)1000元,借:預(yù)付賬款(租金)2000元,貸:銀行存款3000元,這樣對不對??謝謝!
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2019-12-25
行政單位購買一臺電腦,憑證記兩筆對嗎?1.借:固定資產(chǎn) 貸:非限定性資產(chǎn)/固定基金 2.借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金/專款
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2018-04-20
請問,開辦費(fèi)較大(包含裝修費(fèi),房租費(fèi)等)。 可以直接計入當(dāng)月借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 不做攤銷處理嗎?
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2018-02-28
老師,公司自己有一筆花卉協(xié)會的年費(fèi),做銀行日記賬的的時候應(yīng)該入什么費(fèi)用?管理費(fèi)用可以嗎?
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2019-12-18
進(jìn)項已經(jīng)做入上月,但是后來勾選未勾上,當(dāng)時付款的時候拿到的增票是借管理費(fèi)用借應(yīng)交稅金-進(jìn)項貸銀行存款的。現(xiàn)在月頭發(fā)現(xiàn)已做進(jìn)的進(jìn)項未認(rèn)證成功,就做了借應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金進(jìn)項。但是現(xiàn)金流流里有稅金的金額。這樣需要調(diào)整么?
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2016-11-02
外帳會計記賬是合法的吧,我們對公匯款服務(wù)費(fèi),并且有發(fā)票,另外我付款后內(nèi)賬應(yīng)該借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款對嗎
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2019-09-24
支付一年的房租,發(fā)票已收到,支付的時候可以做借應(yīng)付賬款貸銀行存款,攤銷的時候可以做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款嗎?
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2019-10-08
之前取得金稅盤發(fā)票時做了借管理費(fèi)用,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,現(xiàn)金要用金稅盤抵稅,怎么做分錄?
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2019-11-29
我們付了一年房租是借預(yù)付賬款 貸銀行存款 每月再借管理費(fèi)用房租 貸預(yù)付賬款
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2020-05-12
5000元以下的固定資產(chǎn)可以一次性折舊嗎?7月份公司購入坐椅4張800元,當(dāng)天計:借:固定資產(chǎn)800 貸:銀行存款800;次月 借:管理費(fèi)用800 貸:累計折舊800,這樣有沒有問題呀?
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2017-10-20
這月收到到房租的發(fā)票做成,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款攤銷的時侯做借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款 ,攤銷是這月開始還是從次月在開始,攤銷時后面要不要附什么單據(jù)呢
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2017-07-05
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