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現在營改增了,我們是新成立的房地產經紀公司,也就是中介,是交什么稅呢?是去地稅,營業稅嗎?
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2016-07-07
月末,如果有留抵稅額,企業應將本月多交的增值稅做如下會計處理:借:應交稅金--未交增值稅貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅)如果有應交未交增值稅,借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅金--未交增值稅每個月都要結轉到未交增值稅嗎
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2017-05-23
未交增值稅借方表示增加還是減少,預交增值稅呢
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2019-05-18
7月認證了9張發票,沒有銷售,現在申報增值稅,附表一銷售情況零數據保存,附表二進賬稅情況系統自動帶出認證的數據,直接保存,生成主表沒有數據,不應該在第20行本期留抵稅額是認證了的發票數據嗎?是哪里搞錯了?
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2019-08-07
在月末處理增值稅的時候,所以的增值稅明細科目。無論借貸方向都先計入 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。最后應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅又 轉到應交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2018-12-27
老師,月末有需要繳納銷項稅額,沖減預交的增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 分錄是這樣嗎?
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2022-08-15
月末結轉增值稅的分錄是這樣嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 差額 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 再做一筆 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 實際繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2018-01-17
月末結轉增值稅會計分錄是這么做嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 80 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 20 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 20 貸:應交稅費-未交增值稅 20 借:就?稅費-未交增值稅 20 貸:銀行存款 20
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2017-06-01
在報增值稅時,企業登錄界面可以用發票領用人這個身份來登錄報稅嗎?因為用法人身份登錄的話,每次登錄都需要跟法人要短信驗證碼,有時候法人發驗證碼過來的時候都過期了,比較麻煩。
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2022-01-06
開票日期是5月的進項發票可以用于勾選抵扣4月增值稅嗎
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2021-04-29
增值稅為0,.報增值稅填哪一欄/
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2018-10-10
計提增值稅和繳納增值稅分錄??
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2022-03-22
如何計提增值稅 再發放增值稅
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2017-12-01
土地增值稅預交含不含增值稅
1/997
2018-04-13
增值稅和增值稅額有什么區別
1/1372
2021-04-14
增值稅稅負是指增值稅稅率嗎
4/1474
2022-01-14
土地增值稅增值率的計算公式
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2019-11-16
老師結轉增值稅,借應交稅費增值稅,結轉未交增值稅,貸,應交稅費,未交增值稅。做這一比分錄可以嗎
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2021-02-26
老師好,請問:在增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料,第一行中應稅行為(3%征收率)扣除額期初數有數字,是我填錯了的,實際沒有扣除項,也沒有差額征收之類的,但最后沒影響增值稅額的繳納,這種情況請問需要更改嗎?
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2021-07-20
疫情期間重點物資企業收到增值稅期末留底退稅會計分錄是什么啊
1/2008
2020-04-24
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